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我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設(shè)稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預計20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會計分錄
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2024-03-07
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會計分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
分支機構(gòu)需要填報企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表嗎?
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2017-06-08
請問老師下面1/2兩個操作,補交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補繳的所得稅兩個操作有什么區(qū)別?我不太明白。感覺是一樣的,只是一個用到以前年度損益調(diào)整一個沒有。 第一個補交所得稅的帳務(wù)處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補交時 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
1、外管證當時預交交所得稅,假如100元。分錄借所得稅費用,貸應(yīng)交所得稅沒錯吧。2、生成的利潤表中凈利潤=利潤總額-所得稅得用,在申報的時候我直接按利潤表上凈利潤的25%交稅嗎?
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2017-10-16
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
老師,9月有利潤10萬要計提所得稅 分錄是 借所得稅費用10*5%? 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應(yīng)交稅費, 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費還有招待費。補交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
老師 您好! 匯算清繳的所得稅計提:借:利潤分配---以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--所得稅
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2019-06-27
2016年繳納2015年所得稅未調(diào)整所得稅有余額2018年怎么做分錄?會影響匯算清繳金額嗎?
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2019-04-09
如果三個老板分紅,賬面上利潤:144843.62 個人經(jīng)營所得稅怎么算?要交多少個人經(jīng)營所得稅
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2021-04-22
個人所得稅:實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)-五險一金個人承擔部分 小于5000元,就沒有個人所得稅,是嗎
1/1219
2021-05-01
請問開酒店的,怎么區(qū)分交稅是是交企業(yè)所得稅,個人所得稅中的經(jīng)營或者財產(chǎn)租賃
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2020-03-29
在多提了所得稅怎么辦,小型微利企業(yè),有減免所得稅,計提時為減減免的部分,怎么辦
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2019-01-13
老師你好!請教一下經(jīng)營所得千分之四的個稅和綜合所得個稅怎么理解,有什么不同。
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2021-09-07
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21