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應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和已交增值稅這兩個明細(xì)科目表示什么為什么我不太理解
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2020-01-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額在借方是多交了嗎?
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2020-07-01
在繳增值稅時,實(shí)際繳的比計(jì)提的要少(少500元),如何處理? 計(jì)提下月的增值稅分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9,202.33 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 11,439.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 20,642.20
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2022-10-13
新設(shè)賬套,應(yīng)交增值稅-減免稅在資產(chǎn)負(fù)債表里帶不出來,可不可以在把這個錄入憑證在結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2020-04-17
增值稅小規(guī)模納稅人復(fù)合季度繳納少于9萬,比如8萬銷售額,那么可以享受免交增值稅的優(yōu)惠,但是開出去的發(fā)票必須要回作廢或者開紅字,那么做賬上面賣方和買房如何做賬?賣方是不是也就可以不用開票額了,直接在不開票收入那里填入就好了,因?yàn)殚_了票對方又不能抵扣,
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2016-09-26
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在疫情期間是說稅率從3變到1了么?那個不太明白。是開票時候稅率直接選1%么?我們是季度報稅,只要季度不超過30萬免交增值稅。
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2020-07-21
小規(guī)模納稅人的季度銷售額不超過9萬可以免交增值稅,還需要每個月都不能超過3萬的銷售額限制么?
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2018-05-14
老師好,請問小微企業(yè)上季度申報了未開票收入,繳納了增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?
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2022-05-07
上月增稅稅進(jìn)項(xiàng)留底稅額10000元,減免稅款480元,本月發(fā)生銷項(xiàng)稅50000元,進(jìn)項(xiàng)稅額35000元,結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅發(fā)生額如何計(jì)算?
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2019-04-03
現(xiàn)行稅法規(guī)定小規(guī)模納稅人月收入10萬以內(nèi)季收入30萬以內(nèi)除了免交增值稅以外,還免哪幾項(xiàng)稅金?減免還區(qū)分自開和代開兩種不同情況嗎?現(xiàn)行稅法還有關(guān)于月收入3萬和季收入9萬的減免政策嗎?
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2019-03-13
老師,小規(guī)模納稅人開普票,稅率是1%嗎??墒切∫?guī)模納稅人普票30萬以下不是免交增值稅嗎。
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2020-07-27
小規(guī)模納稅人每個季度營業(yè)額不超30萬,免交增值稅。這30萬是不含稅的吧?老師,如果營業(yè)額正好30萬還交嗎?
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2019-12-18
公司是小規(guī)模納稅人,一二三季度銷售都超過了30萬,但第四季度沒超過30萬,第四度能免交增值稅嗎?
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2019-12-12
老師你好!我們公司是小規(guī)模納稅人。公司名字是:XX健康管理有限公司,是一家醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu),跟醫(yī)療保險服務(wù)管理局(簡稱:醫(yī)保局)簽訂協(xié)議的機(jī)構(gòu),從事的服務(wù)內(nèi)容是為重度失能的參保人提供護(hù)理服務(wù),然后發(fā)生的這些護(hù)理服務(wù)費(fèi)用跟醫(yī)療保險服務(wù)管理局(簡稱:醫(yī)保局)申請撥付款項(xiàng)。那么我們收到的這筆從醫(yī)療保險服務(wù)管理局(簡稱:醫(yī)保局)申請出來的定點(diǎn)護(hù)理款項(xiàng),老板確定不交增值稅。但是昨天去稅務(wù)局,他們前臺主管,都不知道這個政策。都說如果免交增值稅要文件支持,但是沒有這個文件,怎么辦?
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2019-06-18
企業(yè)是免增值稅的,但是在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示余額,余額為正數(shù),顯示欠稅務(wù)局錢,這個怎么調(diào)
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2018-12-26
老師 新政策規(guī)定 小規(guī)模納稅人從2022年4月開始 普票收入不受金額限制 都免交增值稅 那不開票的收入是否也不征收增值稅?
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2022-04-07
①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
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2022-12-15
老師,陳霞老師的視頻里說只有一盤賬的未交增值稅沒有認(rèn)證的要先做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我想再確認(rèn)一下,最好是有分錄,我現(xiàn)在做的是借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅),有沒有錯,需要改正嗎?金蝶軟件里好像沒有看見待抵扣的明細(xì)
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2016-09-01
預(yù)繳增值稅到年未與哪個科目結(jié)平? 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 3、到年未,應(yīng)交增費(fèi)——未交增值稅這個科目與哪個科目結(jié)平?
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2023-11-24