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送心意

王曉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2020-07-01 17:42

您好,是的,多交了稅的

好巧不巧 追問

2020-07-02 13:00

老師,如果我從5月份接手后,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  我不用這個(gè)科目,我放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅),那之前的未交增值稅有借方余額我不用管了吧

王曉老師 解答

2020-07-02 13:12

您好,按照準(zhǔn)則,月末需要把多交或者未交的稅款計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的,是需要使用這個(gè)科目的。簡易計(jì)稅科目不能當(dāng)做未交增值稅來使用的。
建議看下之前是否真的多交,如果真的多交了,后期可以少交點(diǎn)稅。

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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