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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-11-23 11:29

你好!有余額是沒關系的了,是正常的。

小白 追問

2020-11-23 14:57

那如果這個應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額不需要給它轉(zhuǎn)銷平了,即使是稅費都繳納過了也不需要搞平。正常的就是了。因為我看以前的會計一直在應交增值稅-已交上面,每個月顯示已經(jīng)繳納的增值稅,上面一直都有余額,也就是一年的繳納的增值稅稅額合計數(shù)。沒有轉(zhuǎn)平。后來來了一個會計是在應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后一年繳納的增值稅余額合計數(shù)都在這個科目上面,年復一年累加,也沒有給它轉(zhuǎn)平。這個是正常的不用管他對么?

宋生老師 解答

2020-11-23 15:00

你好!是的,可以不用做平。

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相關問題討論
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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