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送心意

職稱

2018-02-08 15:21

學(xué)員你好,月末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,如果當(dāng)月需要繳納增值稅時(shí),計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)=未交增值稅,如果當(dāng)月不用繳納增值稅,則不用編寫計(jì)提分錄。

池筱塘 追問

2018-02-08 15:25

老師 我上年進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 留底了 在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方余額 ,我這個(gè)月把上年留底德這個(gè)金額轉(zhuǎn)到了“未交增值稅”對(duì)不對(duì),

解答

2018-02-08 15:51

@765*259:學(xué)員你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目。

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相關(guān)問題討論
不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目有余額的當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增增值稅”科目。 二、是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的余額是不停的變化
2020-03-02 16:07:37
你好!這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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