国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計(jì)入哪里呢?研發(fā)支出~費(fèi)用化還是資本化,還是管理費(fèi)用~工資~研發(fā)費(fèi)用呢?
1/4053
2019-12-31
某企業(yè)2018年1月1日從銀行借入資金1 000 000元,借款期限2年,年利率9%(每年付息一次,到期還本,單利計(jì)算),所借款項(xiàng)已存入銀行。該借款用于建造生產(chǎn)線,于2018年1月1日一次性投入,該生產(chǎn)線于2018年12月31日完工投入使用。 要求:編制該企業(yè)從借款到還款的全部會(huì)計(jì)分錄。
1/6972
2020-06-10
1問題:我們今天從房東那里簽合同拿房子,12000一年,五年合同,總合同金恩額6萬,今天預(yù)付房東12000那我做帳:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸,應(yīng)付賬款6萬,然后又借預(yù)付賬款-xx房號(hào),貸銀行存款12000,當(dāng)月攤銷:借:主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào)貸長期待攤費(fèi)用1000,下個(gè)月又做,借,主營業(yè)務(wù)成本-xx房號(hào),貸長期待攤費(fèi)用1000,又裝修,借:主營業(yè)務(wù)成本_xx房號(hào)-裝修費(fèi)-人工費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用,這樣做可以嗎?
2/796
2016-09-24
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
1/699
2019-05-06
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
1/1861
2022-04-26
問下,公司由股東投資,借銀行存款貸實(shí)收資本,朱某是公司法人,他拿錢給出納用于公司日常開銷,借各種費(fèi)用貸銀行存款,對(duì)嗎?公司的錢是從哪里來的?
1/529
2019-01-25
融資租賃的業(yè)務(wù),借款方式是“等額本息”,借款金額是5萬,月利率1.58%,24期,請(qǐng)問如何計(jì)算出本金和利息
7/2139
2020-06-16
老板借款給公司,屬于股東借款,做賬是:實(shí)收資本增加,需要繳納印花稅嗎?
2/554
2021-02-25
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時(shí)用不用寫個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
2/1218
2019-02-19
向這種公司借款,借款利息可以入財(cái)務(wù)費(fèi)用,稅前扣除嗎?
4/11
2023-03-10
向借老板另一個(gè)公司借錢,用應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
1/985
2017-12-05
長期借款: 本金150萬,期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長期借款利息???
1/3263
2019-05-08
長期借款賬戶的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長期借款的本金和利息
1/2540
2021-12-13
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
1/643
2018-04-17
上月 借:管理費(fèi)用 30萬,貸:銀行存款 。(這三十萬有27萬是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬是付的賬款,沒有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
1/473
2016-10-27
公司籌建期間,老板的朋友也是將來公司的甲方客戶借給公司一些資金用于籌建,現(xiàn)在說是不用還了,借款(在其他應(yīng)付款中)可以做為資本公積入賬嗎?
1/758
2019-04-01
老師,其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在其他應(yīng)收賬款收回,分錄是這樣嗎 借:本利利潤 -500 貸:信用減值損失 -500 借:壞賬準(zhǔn)備 500 貸:信用減值損失 500
1/450
2023-09-22
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬,發(fā)票下個(gè)月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬 貸:銀行存款 25萬 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(在科目中另外設(shè)立一個(gè)鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬 (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬 長期待攤 10萬 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬
1/1421
2017-11-02
公司繳納的社保醫(yī)療等,需要計(jì)提嗎?這個(gè)月交了6000元,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?還是先計(jì)提借管理費(fèi)用借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付職工薪酬薪酬,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸記銀行存款?哪個(gè)正確?
3/615
2021-08-21
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬,要怎么做分錄
1/857
2019-01-21