国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

4.2月15日,向銀行借入為期3個(gè)月的短期借款40萬(wàn)元,年利率為6%,款項(xiàng)已存入銀行。
1/2528
2022-05-03
老師,高新技術(shù)企業(yè)跟準(zhǔn)備申請(qǐng)高新企業(yè),研發(fā)人員的工資都分別應(yīng)該計(jì)入哪里呢?研發(fā)支出~費(fèi)用化還是資本化,還是管理費(fèi)用~工資~研發(fā)費(fèi)用呢?
1/4053
2019-12-31
企業(yè)成立初,向個(gè)人借款做其他應(yīng)付款,為了降低負(fù)債率,做為投資款調(diào)整到資本公積,有一年多,這樣可以嗎,要怎么調(diào)整?
1/1214
2015-08-27
廠房租賃費(fèi) 預(yù)付了11月-18年3月份的 共25萬(wàn),發(fā)票下個(gè)月回款,本月需要提到制造費(fèi)用里,計(jì)入成本中,我這樣做了一下,您幫我看看這樣處理可行嗎,1、銀行存款預(yù)付25萬(wàn) 借:預(yù)付賬款--鑫特 25萬(wàn) 貸:銀行存款 25萬(wàn) 2、預(yù)提本月制造費(fèi)用 借:制造費(fèi)用7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款-暫估 7.5萬(wàn)(在科目中另外設(shè)立一個(gè)鑫特暫估科目)3、11月份發(fā)票回來(lái)了:(1) 沖銷、10月份預(yù)提費(fèi)用--2 借:制造費(fèi)用 -7.5萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--暫估 -7.5萬(wàn) (2)回發(fā)票 借:制造費(fèi)用15萬(wàn) 長(zhǎng)期待攤 10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款--鑫特25萬(wàn)
1/1421
2017-11-02
計(jì)提長(zhǎng)期借款利息的分錄是不是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息-長(zhǎng)期借款利息
2/1344
2017-02-17
經(jīng)批準(zhǔn)向銀行借入一筆到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款,借款金額為 600 000 元。年末, 計(jì)算確定應(yīng)支付的借款利息 23 000 元,該借款利息按規(guī)定應(yīng)計(jì)入在建工程成本。年末,“債 務(wù)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為 600 000 元,全部為專項(xiàng)資金收入,將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)——本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”科目。
1/1861
2022-04-26
融資租賃的業(yè)務(wù),借款方式是“等額本息”,借款金額是5萬(wàn),月利率1.58%,24期,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算出本金和利息
7/2139
2020-06-16
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時(shí)用不用寫個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
2/1218
2019-02-19
長(zhǎng)期借款: 本金150萬(wàn),期限3年,,月利率0.8%,,,怎么算每月的應(yīng)付長(zhǎng)期借款利息???
1/3263
2019-05-08
長(zhǎng)期借款賬戶的期末余額表示企業(yè)尚未償還的長(zhǎng)期借款的本金和利息
1/2540
2021-12-13
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--暫估貸:其他應(yīng)付款-預(yù)付成本
1/1999
2017-09-10
節(jié)日慰問(wèn)借款用填付款申請(qǐng)嗎
1/216
2021-09-15
鄒老師 借 銀行存款 貸實(shí)收資本 摘要寫股東借某公司款項(xiàng)投資, 還款時(shí)候:借其他應(yīng)收款-股東 貸銀行存款,摘要寫替股東還某公司款項(xiàng)
1/1088
2015-12-16
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來(lái)后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
1/699
2019-05-06
老師我們公司這月我啟用了研發(fā)費(fèi)用資本化支出,對(duì)于研發(fā)人員社保部分我這樣做分錄沒(méi)有問(wèn)題?當(dāng)時(shí)在費(fèi)用化的時(shí)候我也是同樣的辦法?
1/998
2019-05-20
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬(wàn),要怎么做分錄
1/857
2019-01-21
請(qǐng)問(wèn),所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
3/981
2019-08-02
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫(kù)存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
1/643
2018-04-17
購(gòu)買的化工原料要做到生產(chǎn)成本里嗎?可不可以做到生產(chǎn)成本里的制造費(fèi)用
2/840
2016-06-20
上月 借:管理費(fèi)用 30萬(wàn),貸:銀行存款 。(這三十萬(wàn)有27萬(wàn)是法人借走了,應(yīng)算應(yīng)收,3萬(wàn)是付的賬款,沒(méi)有票呢,所以都不能算費(fèi)用,需本月沖回,怎么做分錄)
1/473
2016-10-27