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老師,我們是合作社種植的,比如購買的肥料是研發(fā)費(fèi)用,借研發(fā)費(fèi)用,貸銀行存款,那么還把研發(fā)費(fèi)借方做到生產(chǎn)成本里嗎,
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2022-04-10
結(jié)轉(zhuǎn)本期主營業(yè)務(wù)成本30000元。原編制記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 300000 貸:本年利潤 300000
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2022-05-09
老師,鋼結(jié)構(gòu)公司 ,開的是服務(wù)費(fèi)的票,做工資時(shí)是入“生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工工資”然后需要結(jié)轉(zhuǎn)到“庫存商品”嗎? 分錄是這樣做: 計(jì)提時(shí):借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工工資 XXXX 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工工資 XXXX 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:庫存商品 XXX 貸: 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-人工工資 XXXX 這樣做分錄對(duì)嗎?
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2022-04-06
老師,你好,我公司偶爾銷售原材料,我做憑證 借:其他應(yīng)收款-XX 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料,我這樣做有問題嗎?
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2020-11-06
這個(gè)分錄做的對(duì)嗎? 銷售新機(jī)45萬元(含稅17%),對(duì)公銀行收90%款,10%款三個(gè)月內(nèi)付。成本43萬元(含17%稅) 借:銀行存款 405000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 346153.85 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)58846.15 借:應(yīng)收賬款45000 貸:主營業(yè)務(wù)收入38461.54 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)6538.46 借:主營業(yè)務(wù)成本430000 貸:庫存商品356900 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證)73100
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2020-09-29
老師請(qǐng)問以前年度確認(rèn)了收入 但是沒有暫估成本。然后19年回來的成本發(fā)票直接正常做賬,借 工程施工 材料 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)行稅 貸應(yīng)付賬款 ,后期把成本結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,請(qǐng)問該怎么調(diào)?把這個(gè)成本確認(rèn)到去年?
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2020-01-12
我公司是營銷策劃小規(guī)模納稅人 請(qǐng)問已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本,對(duì)方尚沒開發(fā)票,上月主管已經(jīng)叫我入借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付xx公司,月未也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在下個(gè)月對(duì)方開出勞務(wù)成本發(fā)票來,款項(xiàng)也付了,又如何做分錄?
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2018-12-30
是不是應(yīng)付賬款暫估,都要用成本票補(bǔ)上
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2020-08-04
別人公司代我們公司中標(biāo),我們給他付管理費(fèi),并留了11個(gè)點(diǎn)的稅款,為什么現(xiàn)在工程款回來了,他還要為我要成本票呢?
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2017-12-22
銀行賬戶之前轉(zhuǎn)給供應(yīng)商一筆錢用于購買原材料,接著暫估入庫,然后現(xiàn)在收到發(fā)票要沖銷。請(qǐng)問這3個(gè)步驟的會(huì)計(jì)分錄是不是如下:1.銀行轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商:借:生產(chǎn)成本——原材料貸:銀行存款2.暫估入庫:借:原材料貸:應(yīng)付賬款——暫估3.收到發(fā)票的時(shí)候沖銷暫估:借:應(yīng)付賬款——暫估貸:生產(chǎn)成本——原材料
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2017-06-09
領(lǐng)用包裝物可能計(jì)入的科目有A其他業(yè)務(wù)成本b銷售費(fèi)用c生產(chǎn)成本地財(cái)務(wù)費(fèi)用。這道題選的是abc。包裝物的分錄不是借銷售費(fèi)用 借材料成本差異 貸 周轉(zhuǎn)材料包裝物嗎?怎么還會(huì)有其他業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本呢?謝謝
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2022-01-26
老師,請(qǐng)問這道題怎么算 某企業(yè)月初原材料的借方余額為20萬元,材料成本差異借方余額為0.2萬元,當(dāng)月入庫材料計(jì)劃成本為60萬元,材料成本差異為節(jié)約1.8萬元,當(dāng)月領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為45萬元,結(jié)存材料的實(shí)際成本為 萬元
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2021-05-04
借張三的錢:借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款張三;還給了李四:借:其他應(yīng)付款李四,貸:現(xiàn)金。我可不可以把這兩個(gè)合成一個(gè)直接借:其他應(yīng)付款李四,貸:其他應(yīng)付款張三
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2017-02-05
老師好,比如是一月份開票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果當(dāng)月我沒有拿到成本票就暫估是嗎?,那如果我二月份沒有開票但是拿到成本票了,那我還需要記賬嗎?是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
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2023-03-21
公司賬上其他應(yīng)收款-其他里面數(shù)值這么大(看照片),據(jù)前財(cái)務(wù)講,好像是實(shí)收資本后來轉(zhuǎn)出來的,現(xiàn)在賬上實(shí)收資本還是3000萬,是不是當(dāng)時(shí)錢有轉(zhuǎn)出來,記成 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 這樣了,現(xiàn)在公司說要減資, 本來告訴說分錄是寫: 借實(shí)收資本
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2017-09-25
有一筆借款,因多方原因,借款(180萬)轉(zhuǎn)為投資款,但是注冊(cè)資本(300萬)不變,這個(gè)該如何做賬
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2021-02-23
一般借款的平均資本化率怎么求
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2024-04-02
向現(xiàn)金池中其他成員單位借款時(shí),賬務(wù)處理應(yīng)該用什么科目入賬?短期借款還是其他應(yīng)付款?
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2019-03-19
股東轉(zhuǎn)賬給公司時(shí)錯(cuò)將借款備注成投資款,請(qǐng)問怎么寫個(gè)情況說明來說明一下此筆為借款?
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2022-06-22
A企業(yè)委托B企業(yè)加工一批高檔化妝品,材料成本100萬,支付加工費(fèi)20,B企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅。A企業(yè)收回后直接銷售,以300萬價(jià)格全部售完。已經(jīng)消費(fèi)稅稅率15%,不考慮增值稅。 發(fā)出時(shí) 借:委托加工物資 100 貸:庫存商品 100 支付加工費(fèi)并收回時(shí): 借:委托加工物資 20 貸:銀行存款 20 借:委托加工物資 15(消費(fèi)稅) 貸:銀行存款 15 借:庫存商品 135 貸:委托加工物資 135 直接銷售時(shí): 借:銀行存款 300貸: 庫存商品 300 借:稅金及附加 45(消費(fèi)稅) 貸:銀行存款 45 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 135 貸:庫存商品 135 老師您先看看對(duì)不?
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2020-07-28