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我的意思是下面的,如果參照上面,借:管理費用9.3 貸:庫存商品8 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1.3,視同調(diào)整不對啊
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2020-02-10
老師您好,我準(zhǔn)備填寫第一季度增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用),不含稅收入是900萬,是不是只能在一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這里填寫。
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2022-04-20
下面關(guān)于從價計征銷售額的確定,敘述正確的有(?。?A、銷售額為納稅人銷售應(yīng)稅消費品向購買方收取的全部價款和價外費用 B、實行從價定率辦法計算應(yīng)納稅額的應(yīng)稅消費品連同包裝銷售的,無論包裝是否單獨計價,均應(yīng)并入銷售額征收消費稅 C、一般情況下,包裝物不作價隨同產(chǎn)品銷售而是收取押金的,押金應(yīng)于逾期時并入銷售額計征消費稅 D、應(yīng)稅消費品的銷售額包括應(yīng)向購貨方收取的增值稅稅款
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2020-02-15
老師,房地產(chǎn)企業(yè)在征地和預(yù)售環(huán)節(jié)都要預(yù)交增值稅嗎?征地時怎么計算預(yù)交增值稅額?
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2023-02-28
小型微利企業(yè)季度申報增值稅2021年政策不變過30萬免征還是不超過45萬免征增值稅?
4/2009
2021-11-29
購買稅控盤可以抵扣的820元怎么做分錄呢?我購買的時候記的 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 因為可以抵扣820,那當(dāng)月的增值稅我怎么計提呢?平時是這么計提的,借:應(yīng)交稅費(銷項)貸:進(jìn)項 貸:未繳,但是這個月可以抵這個820了,該怎么做呢?
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2017-12-14
老師,我的是去年買的稅控盤,當(dāng)時做的是借管理費用-辦公費820 貸庫存現(xiàn)金 820 然后今年申報第三季度增值稅時我填報表抵扣了,需要做記賬憑證處理嗎
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2016-12-16
老師,首次購買增值稅稅控發(fā)生的技術(shù)維護(hù)費收到專用的發(fā)票不能直接計入管理費用嗎?
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2021-06-08
老師,問一下,勞務(wù)費800以下是不用交稅的,金稅3期上線了,這個要申報嗎,我們公司有一個保潔阿姨一個月500 ,這個算勞務(wù)費吧,直接做賬借:管理費用-勞務(wù)費貸:現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧,還需要勞務(wù)費發(fā)票嗎,應(yīng)該不需要了吧,這個和工資一樣的性質(zhì) 要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費除了交個稅還要交增值稅吧?老師,你把這個勞務(wù)費,500 ,針對這個,能不能把一系列的財務(wù)操作告訴我
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2016-11-03
請問老師 ,賣購物法卡送人,我記得是視同銷售,確認(rèn)銷項稅的吧?借管理費用——業(yè)務(wù)招待,貸增值稅——銷項,銀行存款。是這么做嗎?如果貸方不計算銷項了,直接貸銀行存款,不交稅會不會有納稅風(fēng)險?
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2020-01-04
企業(yè)購入丁材料7 000千克。價款為350 000元。增值稅(進(jìn)項稅額)59 500元。對方代墊運費7 000元。貨款尚未支付。(材料和結(jié)算單據(jù)已到,但貨款未付) 材料已到應(yīng)該寫原材料嗎 還有運費不是應(yīng)計入管理費用嗎
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2020-04-20
想問一下,我們有一家公司,收入和成本都是0,每個月只有工資的管理費用,請問,企業(yè)所得稅一直是負(fù)數(shù),增值稅為零,長期以往,會有什么風(fēng)險嗎
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2020-01-10
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋以銀行存款支付買家50000000元增值稅5000000約合計55000000元作為管理費用使用采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為50年,預(yù)計凈殘值為0 20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價值模式計量當(dāng)日的公允價值為4850000元,20X3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元增值稅150000元20X3年12月31日,該房屋公允價值為48200000元,20X4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售收取買家47800000元,增值稅4780000元,合計52580000元存入銀行根據(jù)以上資料編輯有關(guān)分錄
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2020-06-18
老師:我們的是請的施工隊,沒有進(jìn)項票,他們開不了發(fā)票給我們,我們安裝的時候,開一張銷項票給甲方,那這樣我們就只有銷項票,沒有進(jìn)項票了,那么我們開的這張發(fā)票上面的銷項稅額是要用本年利潤減掉吧,但是不知道這個分錄要怎么寫了?借:管理費用-稅金,貸:勞務(wù)成本,好像也不對呀,請老師指正(他們只是臨時的施工隊,他們不愿意去稅局代開)老師:您說增值稅是價外稅,不能用本年利潤去掉增值稅,但是老板說:不減掉稅金利潤是不對的,這該怎么辦好呢?
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2016-12-26
內(nèi)賬不單獨核算增值稅,直接價稅合計入成本費用和收入,并且把外賬交的稅放入內(nèi)賬的管理費用,這樣不是重復(fù)計算了稅費?
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2020-08-04
請問買的零食取得專票,借管理費用招待費,應(yīng)交稅費,貸庫存現(xiàn)金,對不對?如果不好抵扣增值稅,請問怎么修改
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2020-07-07
老師,2019年有張修車專票,當(dāng)時入了管理費用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改申報表,是修改企業(yè)所得稅年度報表嗎,那我的增值稅要轉(zhuǎn)出,那賬要調(diào)嗎
3/933
2021-08-26
老師,增值稅一般納稅人制造業(yè),繳納水費當(dāng)中有一個“”污水處理費“”,也是可以歸類到水電費科目里面嗎?還是要單獨列入管理費用?
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2020-09-29
我想問一下混合性投資,收取的固定收益和管理費用增值稅問題,固定收益開利息發(fā)票,但是我們公司不是金額行業(yè),我們公司的經(jīng)營范圍;城市基礎(chǔ)設(shè)施、高科技項目投資管理,國有企業(yè)改制重組投資及其它項目投資、管理;互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù);承接通信工程、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;服務(wù)器托管;服務(wù)器出租;移動網(wǎng)增值電信服務(wù);物業(yè)租賃;環(huán)保項目投資公固體廢棄物處理處置;危險廢物治理;生活垃圾經(jīng)營性清掃;運輸及處理;污水處理及再生利用;環(huán)保工程施工(含特許經(jīng)營項目)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)我們能不能開這個利息發(fā)票。
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2020-12-22
一般納稅人,增值稅需不需要計提,分錄怎么做,印花稅直接做,是不是記入管理費用。福利費,按工資比例多少計提。餐費不能超過收入的多少比例
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2020-04-22