
老師,問一下,勞務(wù)費800以下是不用交稅的,金稅3期上線了,這個要申報嗎,我們公司有一個保潔阿姨一個月500 ,這個算勞務(wù)費吧,直接做賬借:管理費用-勞務(wù)費貸:現(xiàn)金或者銀行存款就行了吧,還需要勞務(wù)費發(fā)票嗎,應(yīng)該不需要了吧,這個和工資一樣的性質(zhì)要是去開勞務(wù)發(fā)票需要代什么過去 勞務(wù)費除了交個稅還要交增值稅吧?老師,你把這個勞務(wù)費,500 ,針對這個,能不能把一系列的財務(wù)操作告訴我
答: 如果你沒有在個人所得稅上申報,那是要去稅局發(fā)票才做賬的,如果有發(fā)票就可做管理費用-勞務(wù)費貸:現(xiàn)金或者銀行存款,如果沒有發(fā)票就不能稅前抵扣
做賬時是借:管理費用-勞務(wù)費 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款
答: 你好,關(guān)于這個分錄你具體有什么問題?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們8月份收到一張勞務(wù)發(fā)票,但是抬頭開錯了,我做了借管理費用-勞務(wù)費,貸銀行存款,10月份收到重新開的發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么做???
答: 那如果說只是抬頭開錯了金額沒有錯,你收到正確的發(fā)票,直接放在原來的憑證后面就行了,不用單獨做分錄了。


聰明的大樹 追問
2016-11-03 16:46
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2016-11-03 16:52
田老師 解答
2016-11-03 15:18
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2016-11-03 16:44
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2016-11-03 16:49
田老師 解答
2016-11-04 09:36