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營改增后,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
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2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
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2016-07-18
應交稅費 應交增值稅(進項稅或銷項稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29
老師,如果本月進項稅額是25000,銷項稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進一臺車進項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
17年10月份是小規(guī)模,但是給對方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入 貸,應交稅費-應交增值稅,當月沒有把應交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因為是小規(guī)模,以為等到1月申報時繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應該怎么寫分錄,借:應交稅費—應交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
2021.02月補交外地預交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當時交稅沒有抵減,直接按應交稅額去交的增值稅,預交的增值稅又在2021.2月補交了,那2021.02月預交的分錄我按照實際交的去做,也計提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預交的增值稅也轉(zhuǎn)進去,還是說這種賬務處理不正確?開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預繳過,直接按應交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預交
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2022-03-10
建安業(yè)一般納稅人,需預交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,工程地點不在本地,在本省外市,稅務管這個叫外建安。請問:12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅?1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ~ *確認收入 和 *確認增值稅的時點,怎么判定啊? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務收入~工程 應交稅費~應交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借:應交稅費~應交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
土地增值稅未超過扣除項目金額50%,還交土地增值稅嗎
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2020-07-01
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
增值稅是季度交的那我做賬是每月都要計提增值稅的?
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2017-11-21
看不懂什么農(nóng)機作業(yè)要交增值稅?農(nóng)機耕作又免增值稅
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2021-10-22
應交增值稅下面的三級科目,(進項稅額,銷項稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級科目應交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
老師您好: 上個月開了一張增值稅發(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報稅的時候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應該馬上做一筆分錄: 借:預收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
4、某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,哪些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
30.某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 立身以立學為先,立學以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
2/576
2024-06-24
只交增值稅,先不交所得稅,可以領票嗎
1/730
2020-07-04
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
1/293
2022-04-14