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一個公司內(nèi)A項目6萬元國稅,從B項目留抵稅額5千元出,從c項目銀行帳55000元出,怎么做賬??
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2018-03-20
2017年3月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出,(轉(zhuǎn)出的是2015年7月的)請問可以拿2017年2月份的留底稅抵扣嗎?
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2017-03-28
本月沒有銷售額但是想把進項抵扣在申報表中當(dāng)作留底不然就過期了怎么申報怎么填寫呢?
1/209
2019-12-01
本月進項大于銷項,增值稅有留抵稅額,本月支付的開票系統(tǒng)服務(wù)費,在增值稅申報時如何處理?
1/1118
2017-03-02
@郭老師,請問匯算清繳研發(fā)費用的加計扣除,我們這邊有申報然后要留的備抵賬戶臺賬怎么做
1/408
2020-06-08
軟件企業(yè),增值稅即征即退的增值稅,可以使用一般增值稅留底額抵消即征即退的增值稅額 嗎?
1/977
2019-03-23
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人 有留底稅,應(yīng)該走到哪個科目,轉(zhuǎn)回一般納稅人時還可以抵扣
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2020-05-07
開具的紅字銷項負(fù)數(shù)發(fā)票3聯(lián)都是留下來用于我們做賬嗎還是要把抵扣聯(lián)和第三聯(lián)給購方?
1/795
2017-10-27
外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)收到退稅,但是增值稅申報表上面還有留抵的稅額顯示,一直增加,這個怎么處理
1/1020
2019-05-06
老師,您好! 我這個月銷項開了1342553.44的工程款,現(xiàn)要抵扣40000的留底稅,那我還需要找多少的成本票呢?
1/533
2019-11-22
您好老師,請問一般納稅人,進項比銷售金額大,就是留抵稅額多,不是一件好事是不是?謝謝老師
1/343
2023-03-23
資產(chǎn)負(fù)債表里有負(fù)數(shù),但是每個月申報的時候直接一表集成,里面留抵扣沒有數(shù)據(jù),這有問題嗎
1/730
2019-07-06
老師 請問增值稅留抵退稅政策是哪些企業(yè)適合呢?我們是房開企業(yè)一般計稅方法可以申請嗎?
1/190
2023-03-15
老師,我們?nèi)碌匿N項稅額大于進項,但期初有預(yù)留有未抵扣的進項稅,會計分錄上應(yīng)該怎么做
1/864
2020-04-21
老師,上月已結(jié)轉(zhuǎn)留抵的未交增值稅借方余額9337.87,這個月,銷項有8455.37,進項暫無,如何做分錄,謝謝你
1/668
2018-11-08
我們公司當(dāng)期的增值稅銷項大于進項,但是之前有留抵稅額,不用繳納增值稅,增值稅怎么處理?
1/723
2023-03-01
11月在廣東開銷售發(fā)票,銷項為14897.27元,進項稅147233.74元,上期留抵977696.52元。外地預(yù)交增值稅2979.45元,現(xiàn)在我填了附表四的本期實際抵扣應(yīng)該是多少?實際抵扣就是預(yù)交增值稅2979.45元對?
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2018-12-11
公司現(xiàn)在對外還沒有取得收入,屬于籌備期,那么現(xiàn)在取得的進項發(fā)票,我要入賬嗎?如果入賬了是不是就要抵扣呢?沒有抵扣就留抵呢?在申報表上就要填寫負(fù)數(shù)金額呢?
5/644
2017-05-07
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出么? 增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計么?
1/1267
2020-04-17
老師您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在要申報一月份的增值稅進項要全部抵了,還是留一部分二月份抵?一月份全部抵了還是得交稅,二月份也一樣,交多少有沒有一個比例或稅負(fù)?
1/398
2020-02-26
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