
本月沒有銷售額但是想把進(jìn)項(xiàng)抵扣在申報(bào)表中當(dāng)作留底不然就過期了怎么申報(bào)怎么填寫呢?
答: 勾選之后在附表二35欄填寫
增值稅申報(bào)表中本期留底稅額怎么填寫?進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)抵扣表怎么填?
答: 本期是否屬于留抵稅額呢? 進(jìn)項(xiàng)稅按當(dāng)期驗(yàn)票的金額進(jìn)行填寫
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月認(rèn)證但未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有30000,12月沒有銷項(xiàng),就成了留抵稅額,2019年1月銷項(xiàng)稅額有50000,這種情況附表二中第三項(xiàng)《待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額》中“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”欄要不要填上上期的留底稅額30000呢?之前這種情況都沒填過,主表中自動就有留抵稅額的數(shù)據(jù)
答: 您好,不需要填寫了。 您所形成的留抵稅額,在增值稅申報(bào)表主表第 13 欄“上期留抵稅額” 就已經(jīng)會顯示了,該留抵稅額會抵減您本期需要繳納的增值稅。 為您提供解答


亞子1019 追問
2019-12-01 22:34
郭老師 解答
2019-12-01 22:35