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我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過,之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
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2022-02-17
通行費(fèi)抵扣在增值稅申報(bào)表哪塊填寫?
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2022-04-12
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開票10.9萬,那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫了稅控維護(hù)費(fèi)440元,為什么增值稅申報(bào)表里沒有減少?我不敢申報(bào)了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
小微企業(yè)3萬免稅季度9萬免稅政策分不分一般和小規(guī)模?增值稅免,附加稅免,企業(yè)所得稅也免么?申報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)要填報(bào)么?然后申報(bào)完不進(jìn)行扣款就可以了么?
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2017-11-15
申報(bào)增值稅稅控盤和服務(wù)費(fèi)稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細(xì)表可以嗎?可以補(bǔ)填在10月的申報(bào)表里面嗎?這個(gè)錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
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2018-11-05
老師 增值稅減免稅明細(xì)表 企業(yè)招用退役士兵優(yōu)惠增值稅,里面減稅性質(zhì)代碼 里面有財(cái)稅2017的和2019年的。我選哪一個(gè)
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2022-03-27
小規(guī)模8月份開了一張專票季末用不用做一一筆減免增值稅
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2021-11-14
你好,請(qǐng)問自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅減免性質(zhì)應(yīng)該選對(duì)應(yīng)哪個(gè)文件?
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2019-10-21
2017年附加稅減免增值稅,有沒有政策規(guī)定,具體是那一條呢
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2020-08-01
小規(guī)模減免30萬內(nèi)減免增值稅是什么時(shí)候開始的,有截止日期嗎
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2020-01-03
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅免稅,10月-12月開了3千萬的發(fā)票,我這個(gè)增值稅怎么申報(bào)
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2018-01-10
小微企業(yè)9月份按月申報(bào),銷售額超過了3萬 是不是不免增值稅就按開票金額繳納增值稅?
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2017-10-20
是環(huán)科處理公司,現(xiàn)在幫南方電網(wǎng)處理廢酸,這個(gè)應(yīng)該是免增值稅的,去稅局申請(qǐng)免稅已經(jīng)同意,是應(yīng)該申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票來開具么??那么普通發(fā)票的稅率也是17%??
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2017-07-24