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老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
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2022-02-17
通行費(fèi)抵扣在增值稅申報(bào)表哪塊填寫?
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2022-04-12
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫了稅控維護(hù)費(fèi)440元,為什么增值稅申報(bào)表里沒(méi)有減少?我不敢申報(bào)了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
小規(guī)模,免增值稅,企業(yè)所得稅免不免?
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2021-12-24
老師,我申報(bào)增值稅時(shí),表頭提示,上期未申報(bào), 征收項(xiàng)目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報(bào),是什么意思 ?
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2020-12-08
我是想問(wèn)下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”掛著,季報(bào)還沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報(bào)表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
我申報(bào)增值稅成功了,可是要繳稅,就開了24萬(wàn)的票,免征增值稅,要交附加稅,我上季度預(yù)交了377萬(wàn)的稅,我是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)地開票申報(bào),我該怎么更正申報(bào),怎么填申報(bào)表?我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
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2020-01-03
老師,請(qǐng)問(wèn)以下表怎么填呢?小規(guī)模季度不超9萬(wàn),減免增值稅在哪里填?
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2016-10-09
小規(guī)模月銷售10萬(wàn)一下減免增值稅,從什么時(shí)候開始的?
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2019-09-03
老師,月銷售額不超過(guò)多少減免增值稅,是什么文件?
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2020-05-22
減免增值稅的同時(shí),附加稅是不是也可以減免呢
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2019-11-11
我們是小規(guī)模納稅按季申報(bào)納稅,增值稅賬務(wù)還是每月做嗎?然后月銷售額小于三萬(wàn),免征增值稅的話是按季來(lái)確認(rèn)免征收益嗎
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2017-12-29
老師我那里有企業(yè)減免增值稅和所得稅的具體內(nèi)容和全解
1/488
2017-04-24
小規(guī)模季度30萬(wàn),其中一個(gè)月超過(guò)10可以減免增值稅嗎
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2020-01-08