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出口退稅正式申報反饋增值稅未申報,增值稅申報后未再上傳正式申報怎么辦
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2019-09-16
這個應(yīng)交增值稅,最后不交這些增值稅額,也許也有交的沒那么多,又怎么轉(zhuǎn)出貸方應(yīng)交增值稅?
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2018-10-14
810041004窗式比對失敗增值稅未申報或未比對
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2019-01-02
-810041004-窗式比對失敗增值稅未申報或未對比
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2019-07-03
我們以前年度的有一筆5萬多的進項,1月讓我們調(diào)出來交稅,這個我應(yīng)該怎么做賬。之前的是借:進項,貸轉(zhuǎn)出未交,再借:轉(zhuǎn)出未交,貸:未交增值稅,最后是借:未交,貸:銀行。哪我現(xiàn)在調(diào)出來進項5萬多的稅,現(xiàn)在我該怎么做賬
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2018-03-01
老師建筑業(yè)預(yù)交增值稅分錄是借,應(yīng)交增值稅 已交稅金或者是應(yīng)交稅費 預(yù)交增值稅這兩種都對是吧
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2021-05-27
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
老師 評估增值的時候乘以出售比列還是未出售比列?它和未實現(xiàn)的內(nèi)部交易 乘的比列是不是不一樣
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2020-06-22
老師,請問應(yīng)交增值稅明細表里面年初未抵扣數(shù)-5744.22,比上月留底的未抵扣數(shù)-5170.63多573.59,怎么寫分錄調(diào)整過來?
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2019-02-28
"甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認銷售收入和收到貨款時的會計分錄;"
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2023-03-23
你好,之前有報過稅 那公司現(xiàn)在沒有營運呢了,稅控盤的小費一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報嗎 謝謝你
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2020-11-15
老師,有增值稅留抵放入到了其他流動資產(chǎn),每月月末時銷項大于進項時,做得會計分錄是借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,借其他流動資產(chǎn)負,貸未交負,我不太明白這個會計分錄啥意思
2/1559
2021-12-27
遇到增值稅之前留抵的,需要交不交增值稅?
1/1074
2018-08-14
期末進項稅額轉(zhuǎn)出的余額怎么處理呢 如果是轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交稅額 那不是也是有余額嗎
1/372
2020-01-04
你好老師!現(xiàn)在我的增值稅于額在借方,應(yīng)該繳稅,我這個月得做應(yīng)交稅轉(zhuǎn)到未交稅里,分錄咋做。
1/386
2021-01-18
F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未對比
1/360
2021-07-13
f50006核心征管系統(tǒng)增值稅未申報或未比對
1/3681
2020-01-01
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個,那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
增值稅申報與發(fā)票勾選認證有關(guān)系嗎?未認證的發(fā)票是不是等于未申報增值稅?
6/186
2024-06-03
小規(guī)模當年已經(jīng)計提,年末忘記結(jié)轉(zhuǎn),跨年結(jié)轉(zhuǎn)是借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ?
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2020-02-20