
這個應交增值稅,最后不交這些增值稅額,也許也有交的沒那么多,又怎么轉出貸方應交增值稅?
答: 你好,什么原因造成的,一般可以原分錄紅字沖回。
進項大于銷項每月月底應該怎么結轉呢? 進項,銷項也不用結轉嗎 本月進項大于銷項,上月沒有留抵 我是做,借:應交稅費-應交增值稅(銷)應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 借:應交稅金--未交增值稅貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅這個貸方,為什么不是應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)?那轉出未交增值稅在借方,貸方是轉出多交增值稅,那不是這兩個科目都有余額嗎?這個貸方,為什么不是應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)?那轉出未交增值稅在借方,貸方是轉出多交增值稅,那不是這兩個科目都有余額嗎?"- - - - - - - - - - - - - - -發(fā)的這個也不合邏輯啊,為什么轉出未交增值稅余額在借方,貸方是轉出多交增值稅
答: 您好,1不需要,只需要借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅,因為這個分錄確認應交稅費應交增值稅余額零
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項大于銷項每月月底應該怎么結轉呢? 進項,銷項也不用結轉嗎 本月進項大于銷項,上月沒有留抵 我是做,借:應交稅費-應交增值稅(銷)應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(進項)借:應交稅金--未交增值稅貸:應交稅金--應交增值稅-轉出多交增值稅 這個貸方,為什么不是應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)?那轉出未交增值稅在借方,貸方是轉出多交增值稅,那不是這兩個科目都有余額嗎?
答: 你好同學,兩種方法哈,一般有的在實操中進項大于銷項的話,直接不再做憑證結轉了。


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2018-10-14 23:09
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