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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-12-24 21:54

你好,這個分錄是根據(jù)應(yīng)交增值稅下面的明細科目結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果兩者是借方就借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅

太陽花~上課 追問

2018-12-25 11:39

老師,銷項稅怎么可以做到借方去呢?什么情況啊

小黎老師 解答

2018-12-25 11:39

您好,那個是期末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額等明細科目的時候用的

太陽花~上課 追問

2018-12-25 11:43

老師,應(yīng)交稅費下面有十個明細科目,期末是不是要做十個梯形賬戶試算

太陽花~上課 追問

2018-12-25 11:44

老師,應(yīng)交稅費下面有十個明細科目,期末是不是要做十個梯形賬戶試算是借方余額還是貸方余額?

小黎老師 解答

2018-12-25 11:45

您好,是的。如果您用十字賬戶進行核對,是需要的

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你好,這個分錄是根據(jù)應(yīng)交增值稅下面的明細科目結(jié)轉(zhuǎn)的借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果兩者是借方就借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅
2018-12-24 21:54:04
你好,按財會16年22號文件規(guī)定,三級科目余額,不動
2018-12-14 18:14:36
您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因為這個分錄確認應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因為你不涉及損益科目 。直接原來分錄做紅字負數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
年末再結(jié)平,借:銷項 貸:進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2017-03-13 12:17:43
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