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老師您好,我想確認(rèn)下:所得稅是只看上年匯算結(jié)果,24年匯算影響的是25年的所得稅對(duì)吧
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2024-10-16
開零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國(guó)稅和地稅
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2019-10-12
怎么寫會(huì)計(jì)分錄 39.31日計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅(稅率為25%)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,所得稅按月預(yù)繳,年終清算。 40. 31日計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)。1-11月本年利潤(rùn)余額365780元
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2020-05-28
#提問 老師:我們2020年1月發(fā)了2019年11月的工資,我要申報(bào)2019年11的個(gè)人所得稅,那個(gè)“所得期間起和所得期間止”的時(shí)間怎么是2020年1月?而不是11月呢?
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2020-02-16
老師:我想咨詢一下,2021年所得稅匯算清繳的時(shí)候交稅所得稅是在2022年,這樣導(dǎo)致2022年的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用有2021年的,這樣該怎么辦呢。我該怎么調(diào)整呢
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2023-03-02
個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,a表表示查賬征收嗎?,b表相反嗎,個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅,是有這樣的申報(bào)表申報(bào)嗎
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2019-01-06
員工從A公司調(diào)去B公司出工資,個(gè)稅要怎樣計(jì)?能把累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計(jì)嗎?AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu),B,C為分支機(jī)構(gòu),季度預(yù)繳時(shí),總機(jī)構(gòu)利潤(rùn)50,B利潤(rùn)20,C利潤(rùn)10,那匯總分配時(shí),A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
各位老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,其余股東合計(jì),投資比例
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2023-03-24
以前年度虧損需要記: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 嗎?
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2022-12-26
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)中“彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計(jì)出來的??如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計(jì)金額是填本季度累計(jì)金額還是本年累計(jì)金額?
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2019-10-19
老師 :A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計(jì)金額”還是“本季度申報(bào)金額”?我第3季度是有減免1000.00,第4季度沒有利潤(rùn),所以沒有減免,那應(yīng)該是填寫0還是1000? 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)主報(bào),自動(dòng)帶出,可是我這邊自動(dòng)出來是的0
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2020-01-08
我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元,然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
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2020-04-24
老師,我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào),調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2022-07-08
老師,如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬,明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬,那計(jì)算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的?
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2019-10-23
問大家個(gè)事,年度終了,需要申報(bào)的工作除了個(gè)稅匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)工商年檢的申報(bào),還有別的需要做年報(bào)的工作嗎?
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2022-05-05