我們是一家小規(guī)模公司,2019年12月份多開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票,且當(dāng)時(shí)還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,然后在3月份開(kāi)了紅字發(fā)票紅沖上年度多開(kāi)的10萬(wàn)元,現(xiàn)在2020年3月對(duì)于跨年開(kāi)的10萬(wàn)元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38,我的問(wèn)題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤(rùn)表,19年企業(yè)所得稅年報(bào)和20年第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)分別該怎么填寫呢??
和諧的路燈
于2020-04-24 15:08 發(fā)布 ??1178次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-24 15:23
你好,同學(xué)。
你調(diào)整了以前年度損益,你這報(bào)表間就會(huì)相關(guān)這個(gè)數(shù),這是正常的。
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你好,同學(xué)。
你調(diào)整了以前年度損益,你這報(bào)表間就會(huì)相關(guān)這個(gè)數(shù),這是正常的。
2020-04-24 15:23:10

你好!開(kāi)紅字發(fā)票的話不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,直接原分錄紅字就可以
2020-04-24 15:14:28

你好,如果是忘記計(jì)提了,是第二種方式
2017-04-12 21:16:36

你利潤(rùn)表上面還是以前年度損益調(diào)整?那這個(gè)是的,1月份利潤(rùn)表以前年度損益填到本年一欄,2月份以后這個(gè)以前年度損益調(diào)整是不是就不用再寫這個(gè)數(shù)了 本年累計(jì)數(shù)有, 后面本月數(shù)沒(méi)有 計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-04-08 09:26:10

你要是之前沒(méi)有計(jì)提,那就需要使用這個(gè)
2019-02-14 17:15:34
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