
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯了,現(xiàn)在想用追溯調整法進行調整,賬目已經(jīng)調整了,申報企業(yè)所得稅季報時怎么提交要補交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調整調整了多計提的折舊,要補交所得稅,季報所得稅里好像不能操作吧?
答: ?你好;? ? 弄錯誤劉德華; 就要調整分錄的。 借累計折舊 貸? 以前年度損益調整; 借? ?? 以前年度損益調整貸應交稅費應交企業(yè)所得稅; 繳納 :借? ? 應交稅費應交企業(yè)所得稅;貸銀行存款; 結轉余額到? 利潤分配-未分配利潤? ?
記得2013以前所得稅季報沒有所得稅以前年度損益調整那行,是不是最新增加的那行
答: 你好,從15年開始就有彌補以前年度虧損欄次了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度損益調整可以在企業(yè)所得稅季度申報表稅前抵扣嗎?
答: 你好,以前年度損益調整是不能在本年度所得稅前扣除的。


羣姐 追問
2025-05-29 14:06
家權老師 解答
2025-05-29 14:07
羣姐 追問
2025-05-29 14:39
家權老師 解答
2025-05-29 14:39