
您好,請問假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損(100萬)確認(rèn)了25萬遞延所得稅資產(chǎn),今年彌補(bǔ)以前年度虧損,分錄這樣做對(duì)嗎:借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 25應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 25貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 25
答: 你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對(duì)的
以前年度虧損需要記:借:遞延所得稅資產(chǎn)貸:所得稅費(fèi)用嗎?
答: 同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問下 借: 以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 這條分錄的貸方 什么時(shí)候是遞延所得稅資產(chǎn)什么時(shí)候是遞延所得稅負(fù)債?
答: 你這個(gè)要看你之前是什么啊,同學(xué)


雪云微 追問
2022-12-26 20:47
易 老師 解答
2022-12-26 20:48
雪云微 追問
2022-12-26 20:57
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2022-12-26 21:05
雪云微 追問
2022-12-27 08:50
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2022-12-27 09:01
雪云微 追問
2022-12-27 09:40
易 老師 解答
2022-12-27 10:08