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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-12-26 19:42

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的

雪云微 追問

2022-12-26 20:47

那一直沒有彌補(bǔ),也沒計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),能在彌補(bǔ)那年補(bǔ)計(jì)提嗎?或者應(yīng)該怎么做賬?

易 老師 解答

2022-12-26 20:48

你好, 是不可以的,要如實(shí)反映及時(shí)處理不可隨意調(diào)節(jié)

雪云微 追問

2022-12-26 20:57

那沒做計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)咋辦?

易 老師 解答

2022-12-26 21:05

已經(jīng)這樣就可以更正,涉及以前年度損益的通過以前年度損益調(diào)整

雪云微 追問

2022-12-27 08:50

分錄是怎樣的?

易 老師 解答

2022-12-27 09:01

借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:利潤分配未分配利潤

雪云微 追問

2022-12-27 09:40

借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
是嗎?

易 老師 解答

2022-12-27 10:08

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對(duì)的
2020-02-17 18:21:15
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的
2022-12-26 19:42:35
彌補(bǔ)虧損是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸遞延所得稅資產(chǎn)
2020-04-12 23:14:04
你這個(gè)要看你之前是什么啊,同學(xué)
2019-06-08 22:16:47
你好,計(jì)提的依據(jù)是以后能轉(zhuǎn)回的差異。比如虧損計(jì)提的所得稅資產(chǎn),虧損是100萬,那計(jì)提的依據(jù)就是100萬。計(jì)提的比例是指以后預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)回年度當(dāng)年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
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