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老師,補(bǔ)計(jì)提上年度第四季度所得稅費(fèi)用是要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
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2020-04-13
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么算的?
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2020-04-26
企業(yè)所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表里的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)包含什么
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2018-05-21
老師你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,104從業(yè)人數(shù)(填寫(xiě)平均值,)怎么樣填寫(xiě)
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2020-04-07
請(qǐng)問(wèn)一下各位老師們 ,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填寫(xiě)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項(xiàng)怎么填呢?這個(gè)從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù),還是說(shuō)只要和公司簽訂勞動(dòng)合同的都算?麻煩老師們解答
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2020-05-12
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào) 資產(chǎn)總額是怎么計(jì)算的?
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2019-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表 投資比例如何填寫(xiě)?
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2022-03-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,股東投資比例怎么填寫(xiě)?一個(gè)人持股90%,另一個(gè)持股10%。
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi)的截止時(shí)間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
在填企業(yè)所得稅年報(bào)里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的,1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個(gè)金額是取數(shù)是取計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?2.還是取實(shí)際沒(méi)有計(jì)入這個(gè)科目但是確實(shí)屬于這個(gè)廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計(jì)入進(jìn)來(lái)?因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒?bào)和橫幅的沒(méi)計(jì)入廣告費(fèi),而是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報(bào)這些物料制作費(fèi)開(kāi)票名稱(chēng)是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報(bào)橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎?
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2018-04-24
老師您好!匯算清繳退回來(lái)的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎?還是要進(jìn)以前年度損益
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2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
比如19年預(yù)繳了200塊錢(qián)企業(yè)所得稅,但是不再申請(qǐng)退稅了,這個(gè)200塊錢(qián)必須在20年調(diào)整以前年度損益嗎?不調(diào)整可以嗎?
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2020-03-09
利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄咋個(gè)做?企業(yè)所得稅也不用計(jì)提是不是?
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2020-04-15
老師,匯算2022年企業(yè)所得稅時(shí),2023年有以前年度損益調(diào)整需要填寫(xiě)嗎?填寫(xiě)在哪里合適?
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2023-05-09
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填寫(xiě)以前年度虧損嗎
1/1573
2018-10-12
老師您好!去年未提的成本,今年在匯算清繳后收到發(fā)票,可不可以做到今年的當(dāng)期成本,如果走以前年度損益的話,沒(méi)法調(diào)整去年的企業(yè)所得稅,
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2020-03-06
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下今年我們審計(jì)報(bào)告出來(lái)以后,按照審計(jì)報(bào)告調(diào)整的所得稅費(fèi)用比實(shí)際匯算清繳的多提了2000多元,也就是實(shí)際繳納的少,當(dāng)時(shí)的那筆所得稅費(fèi)用我已經(jīng)調(diào)整進(jìn)以前年度損益了。審計(jì)說(shuō)報(bào)告也不再做變動(dòng)了。那現(xiàn)在的問(wèn)題是這筆多提的費(fèi)用我需要在這個(gè)月做一筆沖銷(xiāo)的分錄嗎?如果做沖銷(xiāo)我應(yīng)該就不用調(diào)整到以前年度損益了對(duì)嗎?
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2020-06-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)本月做了“以前年度損益調(diào)整”需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局中的哪里體現(xiàn),怎么來(lái)交呢,謝謝您
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2023-04-13
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 今年補(bǔ)繳了去年企業(yè)所得稅 這個(gè)該怎么做分錄 是放在以前年度損益調(diào)整嗎 這個(gè)科目要在哪里增加?
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2020-10-22