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老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10
老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了,但是因為我們資金緊張,所以和房東說緩緩再交,至于緩多久還沒定,所以房東也沒有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應(yīng)該做今年的攤銷了,可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費,她去代開了發(fā)票給其他公司,個稅已經(jīng)代繳了,請問她當(dāng)月工資7500,怎么交個稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師,好!請教一下,若是勞務(wù)報酬,每月都有,該怎么交個稅呢?比如,1月勞務(wù)報酬是10000,1月交個稅為1600元,那么2月勞務(wù)報酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢?
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2019-08-06
老師好 收到一張住宿費發(fā)票,下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進(jìn)項稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借:應(yīng)交稅費增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費-未交稅費紅字)
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2021-12-16
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
小規(guī)模開票季度不超9萬,是包括代開金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時,當(dāng)場已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過9萬,那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬,收到了3萬元材料發(fā)票,有3.5萬的管理人員工資(已交工會經(jīng)費未交社保),做了大學(xué)15萬的現(xiàn)場人工工資,未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費發(fā)票未認(rèn)證計入待認(rèn)證,但是水費我也要開票給我客戶,簡易計稅,那已認(rèn)證的,話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡易計稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時,利潤是負(fù)的,但之前已預(yù)交一點企業(yè)所得稅了,這多交的要做賬務(wù)處理嗎,稅務(wù)局會退給我們嗎?還是會怎么樣
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2019-05-04
營業(yè)執(zhí)照年報中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對嗎?并不是當(dāng)年財務(wù)報表年報中的應(yīng)交稅費?所得稅?稅金及附加吧?
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報連起來,誰能說下嗎?
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2014-09-22
老師您好,業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了,還有一部份提成未發(fā)放,請問這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅,還是按全年一次性獎金交稅
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2020-06-30
公司在外地的項目繳稅,本來應(yīng)該按簡易計稅交3個點,結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個點,且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10