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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-16 11:04

同學(xué)你好,需要您 方開紅字發(fā)票信息表,然后對方開紅字發(fā)票,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

假如 追問

2021-12-16 11:06

轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?我之前的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進(jìn)項  貸:銀行存款

立紅老師 解答

2021-12-16 11:08

同學(xué)你好
轉(zhuǎn)出
借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;

假如 追問

2021-12-16 11:10

收到重開發(fā)票后又咋做賬?是不是借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出(紅字)

立紅老師 解答

2021-12-16 11:13

同學(xué)你好,如果還需要重開發(fā)票
收到紅字發(fā)票時做
借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款一過渡,負(fù)數(shù)
收到正確發(fā)票
借,主營業(yè)務(wù)成本,正數(shù)
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項,正數(shù)
貸,應(yīng)付賬款一過渡,正數(shù)

假如 追問

2021-12-16 11:24

這張票我已經(jīng)在11份認(rèn)證了的??!而且錢已經(jīng)付給賣家了,進(jìn)項不轉(zhuǎn)出嗎?

立紅老師 解答

2021-12-16 11:24

同學(xué)你好,賬上不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是做進(jìn)項的負(fù)數(shù);然后在申報時填進(jìn)項轉(zhuǎn)出項;

假如 追問

2021-12-16 11:36

有進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目?。?/p>

立紅老師 解答

2021-12-16 11:37

同學(xué)你好,是有這個科目 ;但是現(xiàn)在不用這個科目 ;

假如 追問

2021-12-16 11:45

哦哦明白了,我應(yīng)該是把購進(jìn)貨物發(fā)放福利這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出混淆了。

立紅老師 解答

2021-12-16 11:47

同學(xué)你好。,我應(yīng)該是把購進(jìn)貨物發(fā)放福利這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出混淆了。——對的;因為上面的情況不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的情況

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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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