請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借:應(yīng)交稅費增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費-未交稅費紅字)
假如
于2021-12-16 11:02 發(fā)布 ??696次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-16 11:04
同學(xué)你好,需要您 方開紅字發(fā)票信息表,然后對方開紅字發(fā)票,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
相關(guān)問題討論

要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

您好
就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
假如 追問
2021-12-16 11:06
立紅老師 解答
2021-12-16 11:08
假如 追問
2021-12-16 11:10
立紅老師 解答
2021-12-16 11:13
假如 追問
2021-12-16 11:24
立紅老師 解答
2021-12-16 11:24
假如 追問
2021-12-16 11:36
立紅老師 解答
2021-12-16 11:37
假如 追問
2021-12-16 11:45
立紅老師 解答
2021-12-16 11:47