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老師 我們租賃的廠房,一年交一次錢,今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了,但是因?yàn)槲覀冑Y金緊張,所以和房東說(shuō)緩緩再交,至于緩多久還沒(méi)定,所以房東也沒(méi)有給我開發(fā)票,現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了,我應(yīng)該做今年的攤銷了,可是我既沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票,我怎么做賬務(wù)處理?
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬(wàn)元的技術(shù)服務(wù)費(fèi),她去代開了發(fā)票給其他公司,個(gè)稅已經(jīng)代繳了,請(qǐng)問(wèn)她當(dāng)月工資7500,怎么交個(gè)稅?直接用7500-5000=2500,按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)(50000+7500)-5000=52500,按照30%的稅率,52500*30%-4410-679.6(代開已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師,好!請(qǐng)教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來(lái)交呢?
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2019-08-06
老師,我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個(gè)問(wèn)題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi),打雜費(fèi)之類),會(huì)影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
老師好 收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,下賬 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個(gè)分錄哪個(gè)更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)2600萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出51 萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額2550萬(wàn)元,當(dāng)月已交600萬(wàn)元。 1、計(jì)算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會(huì)計(jì)分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬(wàn)元,計(jì) 算當(dāng)月應(yīng)補(bǔ)交的金額。
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2022-10-17
請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時(shí)我在借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字)
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2021-12-16
小規(guī)模開票季度不超9萬(wàn),是包括代開金額在內(nèi)的吧?發(fā)票時(shí),當(dāng)場(chǎng)已經(jīng)把稅交了。那要是季度代開超過(guò)9萬(wàn),那表示還要再交第二次?
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2018-03-28
合同總共28萬(wàn),收到了3萬(wàn)元材料發(fā)票,有3.5萬(wàn)的管理人員工資(已交工會(huì)經(jīng)費(fèi)未交社保),做了大學(xué)15萬(wàn)的現(xiàn)場(chǎng)人工工資,未開勞務(wù)發(fā)票
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2018-02-08
水費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證,但是水費(fèi)我也要開票給我客戶,簡(jiǎn)易計(jì)稅,那已認(rèn)證的,話分錄是 借應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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2022-07-11
老師,去年的印花稅我在今年1月份已經(jīng)交了,銀行回單都做賬了,為什么現(xiàn)在在欠稅信息查詢里面顯示沒(méi)交那筆印花稅呢?謝謝老師
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2019-07-13
老師如果匯算清繳時(shí),利潤(rùn)是負(fù)的,但之前已預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅了,這多交的要做賬務(wù)處理嗎,稅務(wù)局會(huì)退給我們嗎?還是會(huì)怎么樣
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2019-05-04
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)中的納稅總額是當(dāng)年已交的所有稅收之和對(duì)嗎?并不是當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅?稅金及附加吧?
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2020-03-16
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過(guò)呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來(lái),誰(shuí)能說(shuō)下嗎?
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2014-09-22
老師您好,業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職了,還有一部份提成未發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)這部份未發(fā)放的提成是按月度稅率表交稅,還是按全年一次性獎(jiǎng)金交稅
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2020-06-30
公司在外地的項(xiàng)目繳稅,本來(lái)應(yīng)該按簡(jiǎn)易計(jì)稅交3個(gè)點(diǎn),結(jié)果按一般納稅人繳納交了2個(gè)點(diǎn),且外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么挽救
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2019-08-10
老師,公司注銷的時(shí)候有固定資產(chǎn),但是稅盤已經(jīng)交上去了,沒(méi)辦法轉(zhuǎn)讓,后來(lái)稅務(wù)讓交增值稅,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么清理,怎么做賬
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2020-06-18
科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)表示什么?實(shí)際這個(gè)稅費(fèi)為所得稅,增值稅,附加稅,實(shí)際已繳納,報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi),在貸方科目,且為負(fù)數(shù)
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2021-12-27
上月應(yīng)發(fā)工資8692.45元,已交納個(gè)稅是303.53,累計(jì)社保扣除是552.94,累計(jì)專項(xiàng)扣除是1000,減除費(fèi)用全年累計(jì)是10000,那應(yīng)發(fā)工資跟應(yīng)交個(gè)稅是多少呢
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2019-03-07
售出商品時(shí)發(fā)生銷售退回,但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證,之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理?
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2022-03-26