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老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報(bào)表(一)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額,加上(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷(xiāo)售額,加(三)免抵退辦法出口銷(xiāo)售額,加(四)免稅銷(xiāo)售額嗎?
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2024-01-26
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶(hù),未收匯,之前會(huì)計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)如果要對(duì)這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅,樣品需要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎?還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫(xiě)數(shù)據(jù)可以嗎?
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2019-01-13
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬(wàn),免征了增值稅。二季度含稅收入50萬(wàn),按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報(bào)表,怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
這個(gè)季度是預(yù)繳了12100.93,其中有筆預(yù)繳的這個(gè)月沒(méi)做收入,分期確認(rèn)收入,增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅額是填總的12100.93,還是扣除這筆沒(méi)確認(rèn)收入的稅額?
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2017-01-11
利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,增值稅申報(bào)表這兒預(yù)繳稅費(fèi)該怎么填寫(xiě)???
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2017-04-17
hi 老師好 當(dāng)月開(kāi)的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫(xiě)嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
別人給我們開(kāi)票,我們沒(méi)有記賬,也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證,這個(gè)票是要退給開(kāi)票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購(gòu)買(mǎi)方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn),這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益,報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎?
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2020-01-11
個(gè)體戶(hù)申報(bào)季度增值稅,在增值所得稅表格中,填寫(xiě)第11行的銷(xiāo)售總額后還顯示一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅沒(méi)申報(bào),如何處理???
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2019-10-03
你好 老師 我們?cè)谏暾?qǐng)?zhí)顚?xiě)增值稅留抵退稅申請(qǐng)表時(shí) 營(yíng)業(yè)收入是填寫(xiě)增值稅銷(xiāo)售額不包括出口免抵退銷(xiāo)售額對(duì)嗎?
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2023-03-14
上月單位把運(yùn)輸車(chē)輛賣(mài)掉,在稅控盤(pán)開(kāi)具4000價(jià)格增值稅581.2元,在申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表有銷(xiāo)售收入這個(gè)怎么賬務(wù)處理
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2018-07-03
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷(xiāo)項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個(gè)是什么意思,填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ,
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2019-06-05
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開(kāi)為5個(gè)點(diǎn),9月份開(kāi)的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
增值稅申報(bào)的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開(kāi)的增值稅專(zhuān)用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報(bào)表不知道怎么填了
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2023-07-10