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謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財務(wù)報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估
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2020-04-04
老師企業(yè)所得稅匯算清繳,年度納稅申報表中,稅率是百分之25%的,我去年是跟據(jù)小微企業(yè)申報的,繳納企業(yè)所得稅的,那是不是還要填寫什么表格
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2021-03-31
老師 小型微利企業(yè) 那個增值稅減免記入營業(yè)外收入-減免稅額 企業(yè)所得稅匯算清繳時填入哪個表啊
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2020-05-10
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,關(guān)于在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)取得的來源于中國境內(nèi)的所得,其應(yīng)納稅所得額確定的下列表述中,不正確的是 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得以收入全額為應(yīng)納稅所得額 哪不對 謝謝
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2022-04-24
經(jīng)濟(jì)法錯題 公益性捐贈錯題 例題·單選題]甲企業(yè)2019年利潤想額為6000萬元,通過縣民政部門捐贈1000萬元,其中400萬元是向殘疾人扶持事業(yè)的捐贈,600萬元是向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出。已知,公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,甲企業(yè)計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的捐贈為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
公司2019年度實際發(fā)生合理的工資總額2000萬元,為本公司的全體員工支付的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費分別為95萬元和112萬元。已知,補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費分別在不超過職工工資總額5%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,在計算甲公司2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老保險費和補(bǔ)充醫(yī)療保險費共計為( )萬元。* A.212 B.195 C.207
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2021-05-12
企業(yè)所得稅查賬征收與核定征收的計算方法
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2018-10-15
農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅,那沒有發(fā)票的成本費用,所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎?謝謝
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2019-11-09
△第一節(jié)企業(yè)所得稅法律制度 單選題】甲公司股東趙某認(rèn)繳的出資額為100萬,應(yīng)于2018年7月1日前繳足,7月1日趙某實繳資本為20萬,剩余部分至2018年12月31日仍未繳納,甲公司因經(jīng)營需要于2018年1月1日向銀行告款100萬元,年利楽10),發(fā)生借款利息1Q萬元,則2018年甲在計算應(yīng)納稅所得額時可以扣除借款利息計算
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2020-01-13
年度匯算清繳中,管理費用中的會務(wù)費,怎么扣除?
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2019-01-11
請問,籌建期年度匯算清繳,管理費用/開辦費填在管理費用/其他欄,招待費按60%扣除,調(diào)整40%,應(yīng)填在招待費欄,還是按調(diào)增金額填在管理費用/其他欄?
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2020-05-15
你好,企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填,從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費用中,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予據(jù)實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補(bǔ)貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護(hù)的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產(chǎn)保險費 D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費
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2024-02-05
?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
老師 企業(yè)所得稅稅未計提 直接在借方(應(yīng)交所得稅)了,現(xiàn)在匯算清繳怎么辦?
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2020-03-27
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計提,借:所得稅1000貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
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2022-05-30
新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務(wù)處理?2.如果2020年因為發(fā)票未到,會計未做賬務(wù)處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無形資產(chǎn)(財務(wù)軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補(bǔ)三千多個稅,原因是那個代理記賬公司每個月做工資,把我做進(jìn)去了,但每個月我是沒有收到工資的?,F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
個人所得經(jīng)營所得需要匯算清繳?
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2020-07-02
網(wǎng)上申報匯算清繳年度企業(yè)所得稅網(wǎng)上怎么申報
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2017-05-06