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老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24
上交增值稅時(shí)候分錄是應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸銀行存款
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2017-03-31
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金月底科目余額在借方代表什么?還用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-10-14
你好,請(qǐng)問:1.出口的貨物沒有報(bào)關(guān),但要開票,是不是沒有報(bào)關(guān)就不能辦理出口退稅? 2.是不是不報(bào)關(guān),直接開票沖賬的,就要繳13%的增值稅,當(dāng)是內(nèi)銷就不能免稅了?
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2021-10-15
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,
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2019-05-22
企業(yè)是一般納稅人,上個(gè)月有張購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在想作廢這張發(fā)票,該如何作賬務(wù)處理?
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2018-08-10
個(gè)人勞務(wù)收入40000,單位已經(jīng)代扣代繳個(gè)稅,開具發(fā)票需要還繳納什么稅?稅率多少?參考哪個(gè)稅法條款?
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2019-05-10
這一會(huì)計(jì)分錄怎么做,是直接應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅9304還是增值稅下面還要增加明細(xì)——已交稅金。計(jì)提這一步還要做嗎?
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2020-04-22
應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額月末余額和已交稅金月末余額為負(fù)數(shù)是怎么回事
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2019-09-23
老師要求已交稅費(fèi)總額,我要把設(shè)計(jì)的所有稅種都統(tǒng)計(jì)上去嘛,包括車輛購(gòu)置稅嘛
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2022-02-09
本月用銀行繳納上月的增值稅,到底在哪個(gè)科目里面體現(xiàn)這個(gè)繳納的增值稅呢?月底結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,而不是通過已交增值稅體現(xiàn)?
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2017-07-20
一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個(gè)月交的時(shí)候做 借:應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款 這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
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2022-01-18
請(qǐng)問我小規(guī)模的普票開的票轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,那我代開了一張專票,這個(gè)增值稅是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)中。代開的已經(jīng)扣完稅了。1247就是專票的稅。
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2019-07-03
稅負(fù)是不是總稅負(fù)啊,比如工業(yè)企業(yè)3%-5%,是不是(地稅+國(guó)稅)/銷售額啊 我看公式稅負(fù)=實(shí)際已交稅金/內(nèi)銷銷售收入
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2015-11-24
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
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2021-01-10
銀行也能開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2018-03-08
公司個(gè)人所得稅零申報(bào)甚麼報(bào)?
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2019-03-12
定稅每月910元,這個(gè)稅怎么計(jì)算
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2017-08-15
環(huán)評(píng)上所說的稅是指什么稅呢?
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2017-08-08
像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點(diǎn)不理解
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2019-09-21