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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-10 19:45

你好,跨月是無法作廢的,需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 
你單位取得負(fù)數(shù)發(fā)票,按購進相反分錄處理

洋洋得意 追問

2018-08-10 19:52

老忤,我需要作個進項稅轉(zhuǎn)出的分錄么 
<br>

洋洋得意 追問

2018-08-10 19:52

寫錯了,老師

鄒老師 解答

2018-08-10 19:53

你好,不需要轉(zhuǎn)出,而是取得負(fù)數(shù)進項發(fā)票做 之前購進相反分錄 
進項稅額轉(zhuǎn)出與進項負(fù)數(shù)不是一回事的

洋洋得意 追問

2018-08-10 19:57

老師,再請問,比如我這筆進項不讓抵扣了,我應(yīng)該怎么作分錄?

鄒老師 解答

2018-08-10 20:00

你好,取得進項負(fù)數(shù)發(fā)票 
借;應(yīng)付賬款等科目    貸;原材料等科目   應(yīng)交稅費(進項稅額)

洋洋得意 追問

2018-08-10 20:04

老師,我不作負(fù)數(shù)發(fā)票,比如稅局不讓抵扣這筆,我怎么作分錄?

鄒老師 解答

2018-08-10 20:07

你好,那就是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

洋洋得意 追問

2018-08-10 20:11

老師,如果這筆跨年,去年12月發(fā)生  ,今年1月作進項稅轉(zhuǎn)出,應(yīng)怎樣做

鄒老師 解答

2018-08-10 20:14

你好,這個需要轉(zhuǎn)出的商品有對外銷售嗎

洋洋得意 追問

2018-08-10 20:16

老師,您分別和我講一下,銷售和不銷售的處理唄,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-10 20:20

你好 
銷售了 
借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 
沒有銷售 
借:庫存商品   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

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你好,跨月是無法作廢的,需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 你單位取得負(fù)數(shù)發(fā)票,按購進相反分錄處理
2018-08-10 19:45:45
對方把發(fā)票退回票給你,留個復(fù)印件做賬,需要他進項轉(zhuǎn)出
2019-01-02 14:33:36
你好,憑你提交的紅字信息表,把上月的憑證沖紅,然后根據(jù)正確的發(fā)票做一份正確的憑證
2018-09-05 18:22:31
您好 如果已經(jīng)認(rèn)證沒有做賬務(wù)處理 對方已經(jīng)作廢的話 可以把發(fā)票退給對方 自己賬上不體現(xiàn) 申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出處理即可
2019-04-02 12:25:05
同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021-05-25 17:20:54
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