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?老師,金稅盤服務(wù)費在增值稅申報表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個稅的手續(xù)費,要交6個點的稅,怎么跟我的增值稅申報表對的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時候補報所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面,導致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
老師?請問個稅手續(xù)費退還,增值稅申報表怎么填
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2022-04-12
申報增值稅時提示審核未通過,之后還有個提示是非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應(yīng)=0,這樣怎么解決申報
1/2005
2022-02-17
通行費抵扣在增值稅申報表哪塊填寫?
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2022-04-12
回到當?shù)厣陥髸r候之前預繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師,請問房地產(chǎn)銷項稅抵減土地款進項,這個土地款進項應(yīng)該在增值稅申報表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報表二進項稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺認證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師您好!個稅手續(xù)費返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報自動生成主表,但是我漏報了,需要入大廳申報,大廳讓帶正確的申報表,我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫了稅控維護費440元,為什么增值稅申報表里沒有減少?我不敢申報了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元, 煙絲全部驗收入庫; (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標準箱),全 部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅 率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準子扣除的進項稅額是多少?
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2021-12-29
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅免稅,10月-12月開了3千萬的發(fā)票,我這個增值稅怎么申報
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2018-01-10
小微企業(yè)9月份按月申報,銷售額超過了3萬 是不是不免增值稅就按開票金額繳納增值稅?
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2017-10-20
申報增值稅稅控盤和服務(wù)費稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細表可以嗎?可以補填在10月的申報表里面嗎?這個錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
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2018-11-05
老師,我申報增值稅時,表頭提示,上期未申報, 征收項目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報,是什么意思 ?
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2020-12-08
山東?;咀誀I進口化妝品一批,到岸價(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時支付報關(guān)費、檢驗費等20000元(人民幣) ①進口(報關(guān)) ②支付費用(報關(guān)后費用) ③驗收入庫
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2023-06-06
如果我剛買的廠房,需要重新翻修,普通發(fā)票,買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票,不是增值稅專用發(fā)票,建筑工人工資的,可以做賬嗎?如果可以,如何做?如果按照實際算,這個是加稅點做到成本費用里面劃算呢還是不加稅點直接做私賬劃算?
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2016-07-09
我申報增值稅成功了,可是要繳稅,就開了24萬的票,免征增值稅,要交附加稅,我上季度預交了377萬的稅,我是小規(guī)模納稅人,注冊地開票申報,我該怎么更正申報,怎么填申報表?我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
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2020-01-03