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老師好,月底購(gòu)進(jìn)原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗(yàn)收入入庫(kù),款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應(yīng)交稅稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款11.3 為何不對(duì)?會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)小于實(shí)際繳納的稅款,所以錯(cuò)了嗎?
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2023-03-15
你好,我想問一下,我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司,主要經(jīng)營(yíng)汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險(xiǎn)的銷售,還有買保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了,保險(xiǎn)也是第三方平臺(tái),那邊都已經(jīng)交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問要交什么稅?
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2016-07-27
我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模模增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)里?那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)付職工薪酬怎么紅字負(fù)數(shù)了?還有應(yīng)交稅費(fèi)也是紅字的
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2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時(shí)有6個(gè)人需要交個(gè)稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計(jì)后只有5個(gè)人可以交個(gè)稅啦,其中有1個(gè)人單看1月交個(gè)稅,2月累計(jì)看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個(gè)稅會(huì)在2月所屬期申報(bào)系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月沒有銷售,我該如何做會(huì)計(jì)分錄,J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師,請(qǐng)問初級(jí)會(huì)計(jì),按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得,支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息, 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么?不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額?
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2018-12-17
是建安行業(yè),在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款,當(dāng)月開票已預(yù)交稅款,但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填,這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅,那在以后月份,這比稅款再怎么入賬?是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購(gòu)入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn),該股票當(dāng)時(shí)公允價(jià)值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費(fèi)用5萬元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請(qǐng)問選項(xiàng)c為什么不對(duì)?
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2020-07-11
老師,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開,因?yàn)槠渌驎簳r(shí)過不了戶,對(duì)方也沒付款,3萬多增值稅在代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了,轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司,我做,借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保,從2014年10月開始補(bǔ)交保險(xiǎn),保險(xiǎn)可抵個(gè)稅,同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分,那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎?(08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng),但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ))
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2017-03-02
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額,6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份,還是7月份, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
小規(guī)模納稅人,每次代開發(fā)票時(shí),金額大時(shí)也交城建稅,現(xiàn)在我報(bào)稅了,把已交的城建稅額也填上了,但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11,現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎,那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎?
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2019-04-05
老師,好!請(qǐng)教一下,若是勞務(wù)報(bào)酬,每月都有,該怎么交個(gè)稅呢?比如,1月勞務(wù)報(bào)酬是10000,1月交個(gè)稅為1600元,那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元,2月是交2400呢?還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元,再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來交呢?
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2019-08-06
請(qǐng)問老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時(shí)我在借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅或者(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)紅字)
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2021-12-16
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不,增了這部份就交了稅了,還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎?還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢? 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn),需要當(dāng)月攤銷嗎,按多少年攤銷,怎么做分錄呢?領(lǐng)導(dǎo)交過來是對(duì)方2月份發(fā)給原材料,出庫(kù)單是他們的,2月份,材料已經(jīng)入庫(kù)了,現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付,就是沒有發(fā)票,但是他們可以給開。土地使用稅,是當(dāng)月計(jì)提,下月交嗎,還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師,您好!請(qǐng)問下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0,但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報(bào)呢? 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
老師我們是建筑業(yè),我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額,現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2019-05-10