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老師,小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報表5000利息收入這個金額怎么填?
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2020-01-13
個體工商戶需填寫增值稅申報表和個人經(jīng)營所得稅B報表,季度額度是87000,超出了10萬。
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2019-07-18
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝。稅金多計提的部分,現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
老師,我這個有一個外購商品送給客戶,視同銷售的會計分錄,那就變成了我增值稅申報表的收入會比財務(wù)報表的收入大,兩者不一致,那我以后申報企業(yè)所得稅的時候,是要按那個數(shù)據(jù)來申報
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2023-12-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計”0.00的和。 (錯誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報表這樣該怎么填
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2020-07-23
老師!請問下一般納稅人增值稅申報表加計抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對嗎?
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2019-09-05
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
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2020-05-26
你好,老師,建筑勞務(wù)公司在增值稅申報表里是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動產(chǎn),無形資產(chǎn),一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎原財務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報 增值稅申報表時, 理財收益收入在這里填 在哪呢?兩個藍(lán)色部分加起來,和灰色部分有差異,這個差異是未開票收入的理財收入。理財收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個里面哪個呢
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2017-03-09
老師,增值稅申報表表一以前某月銷項稅額比賬面銷項稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報表或者賬面
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2020-04-05
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
增值稅申報表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填,銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎?
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2019-11-04
建筑服務(wù)工程款,安裝服務(wù)費,填寫到附表一9%服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后,增值稅申報表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎?還是說不用填寫?
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅,開了5個點和一個點的發(fā)票,該如何填報增值稅申報表
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2022-04-06
這個月涉及一筆簡易征收,是否要做個分錄,銷項稅額跟增值稅申報表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
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2018-10-15
請問老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動導(dǎo)出來的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
我們公司是設(shè)計裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫增值稅申報表的界面提示是:您是稅務(wù)機關(guān)登記的是(服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢?
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2020-01-10
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報自動沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報表時,自動扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖?
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2019-09-07
這個月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項 (因為本月沒有開出銷項發(fā)票,所以進(jìn)項發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣)那么增值稅申報表二還用填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-07-02