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增值稅減免稅申報明細表是自動生成的嗎?其跟增值稅附列資料(四)有何關(guān)聯(lián),跟增值稅申報表主表的邏輯關(guān)系?
1/2025
2019-03-07
2021年增值稅一般納稅人是小微企業(yè)。企業(yè)交納增值稅附加稅時,怎么交納,什么情況下可以減免增值稅稅附加稅
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2021-08-04
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
1/1352
2021-01-13
小規(guī)模納稅人,享受增值稅優(yōu)惠政策,季度不超30萬免交增值稅,計提時會計分錄和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么做?
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2024-04-29
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候計提增值稅,如季度收入未超過30萬,免征增值稅,那計提的增值稅怎么處理呢
1/818
2020-11-20
3萬一下減免的增值稅入的營業(yè)外收入-減免稅,匯算清繳時要納稅調(diào)增嗎?能不能入政府補助?政府補助就不用調(diào)增嗎?
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2018-12-29
我是一家個體戶,本月開了34萬增票,25萬普票,報增值稅減免稅額是增票和普票合計不含稅金額*2%嗎?
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2021-10-19
做市政綠化項目的公司,綠化用的草皮、小樹苗是從農(nóng)民那買的,農(nóng)民不給開票,那我們就沒有成本,政府這塊有沒有優(yōu)惠政策比如減免增值稅,減免企業(yè)所得稅
1/1070
2019-06-19
你好,對來料加工進口業(yè)務(wù),收入包括加工費及代墊的輔料,增值稅屬于免稅還是免抵退稅
1/1925
2019-08-27
我們公司是餐飲業(yè) 疫情期間免稅 增值稅免稅銷售額是146628.62,那附列資料這邊那怎么填寫呢??
1/472
2020-07-14
那 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
1/644
2017-12-13
防偽稅款280當月沒有抵扣 還用借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅額嗎?
1/286
2021-10-12
那是不是還要把應(yīng)交稅費 減免稅款 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅啊
1/1256
2018-07-07
老師,稅控設(shè)備服務(wù)費的抵減,年終的時候沒有抵減,要做怎樣的處理,把應(yīng)交增值稅--減免稅額怎么處理呢
1/324
2022-01-10
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個科目在借方表示可以抵扣的嗎,期未轉(zhuǎn)到貸方是什么意思
1/2574
2019-11-06
個體戶餐飲業(yè)也享受月不超過3萬免增值稅,月不超過10萬免教育費附加等稅嗎?
1/2179
2017-01-21
老師,您好!我想問一關(guān)于幼兒園填寫《增值稅減免申報明細表》中的,免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額數(shù)據(jù)填什么?
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2021-01-05
A公司全資投資注冊B公司,B公司成立后三個月之內(nèi)沒有開對公賬戶,也沒有POS機,B公司的所有收入直接通過POS機或者存現(xiàn)存到A公司的對公賬戶中。B公司之前是免營業(yè)稅現(xiàn)在是免增值稅的企業(yè),而A公司不是。怎么做會計處理?
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2017-08-25
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-06-05
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
1/455
2021-04-24