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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-07 12:02

你好,按財會(2016)22號文件規(guī)定,月末是這么結轉的: 
借 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 貸  應交稅費——未交增值稅 
(這里沒有三級科目的事喲)

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
對的
2017-03-31 15:05:32
你好 是的 要轉到轉出未交增值稅借方 在借貸方抵減后在轉未交增值稅借方
2020-05-15 13:45:53
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
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