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勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
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2018-09-20
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問:老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問:老師,我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時候沒有未交增值稅明細(xì),只有進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅,已交增值稅???
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2017-03-31
本月銷項(xiàng)稅額79245.28,進(jìn)項(xiàng)稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請問怎樣把本月銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
1/700
2019-09-07
請問這個預(yù)繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點(diǎn)矛盾,應(yīng)該怎么理解
1/259
2022-08-15
期未需要將進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個學(xué)習(xí)上的疑問,請問有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票,我們都是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額? 2、當(dāng)月銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)有600,上期未交增值稅借方有200,請問本月應(yīng)交增值稅這個分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時,貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個科目是余額是在借方嗎
1/639
2019-08-16
請教一下,小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票稅額比實(shí)際繳納多了0.08元,帳面上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
3/493
2021-03-16
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-04-06
老師我們上個月有發(fā)票未認(rèn)證,我做到待認(rèn)證里了。本月發(fā)票回來我認(rèn)證后,做的分錄,借:進(jìn)賬稅額 35.91貸:待認(rèn)證進(jìn)賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進(jìn)賬稅額貸方合計(jì)加上待認(rèn)證進(jìn)賬稅額合計(jì)數(shù)比我報(bào)表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額
1/583
2020-01-08
企業(yè)購進(jìn)的手機(jī)作為職工福利費(fèi),入賬的時候進(jìn)項(xiàng)稅額做了,但是申報(bào)增值稅的時候沒有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
4/73
2024-10-28
本月有進(jìn)項(xiàng)稅留底 賬務(wù)處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
1/1058
2017-07-04
老師好!麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交增值稅,季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎樣做分錄?
1/1196
2019-09-29
老師,每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎? 比方當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng)也要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄請給一下
4/1989
2022-07-12
若水老師好,兩個圖是一張憑證,我省去了轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,我這樣分錄做的對嗎?涉及到減免稅額的還是不清楚怎么做。
3/587
2021-01-02
銷售貨款56500元,其中應(yīng)交增值稅6500元;收到購貨單位預(yù)交的購貨款30000元。 要求:根據(jù)題意編制會計(jì)分錄。 開心的中心 于 2022-12-23 13:37 發(fā)布
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2023-12-22