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老師,多交的無(wú)法退回的稅費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)還是營(yíng)業(yè)外支出
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2019-04-25
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端登錄顯示請(qǐng)求參數(shù)非法djxh為空,怎么處理?
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2019-10-30
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán) 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 貸管理費(fèi)用 480 管理費(fèi)用一借一貸沖平了 管理費(fèi)用只做過(guò)渡科目來(lái)用?
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2018-02-28
老師一年期的房租和物業(yè)費(fèi),支付時(shí)候是 借預(yù)付 貸銀行,每月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用上面 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款 收到發(fā)票時(shí)候 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用嗎??
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2021-06-01
老師,想問(wèn)下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒(méi)有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說(shuō) 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒(méi)計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢一下3個(gè)問(wèn)題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷(xiāo)給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫(xiě)呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過(guò)度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢(qián)付,公帳上有錢(qián),他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個(gè)月才成立,28號(hào)收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬(wàn)元,開(kāi)了普通發(fā)票,下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒(méi)有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對(duì)不上。請(qǐng)教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請(qǐng)指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專(zhuān)票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對(duì)嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2021-02-14
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于存貨盤(pán)虧屬于非正常損失的部分要進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 額轉(zhuǎn)出處理。 非正常損失:管理不善造成被盜,丟失, 霉?fàn)€變質(zhì)的損失,以及被執(zhí)法部門(mén)依法沒(méi)收或者強(qiáng)令自行銷(xiāo) 毀的貨物。 自然災(zāi)害等其他損失不屬于非正常損失,不用進(jìn) 行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理!
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2016-05-12
我們是醫(yī)院行業(yè),10月變更了法人,稅管員說(shuō)要找我們新法人約談,請(qǐng)問(wèn)會(huì)問(wèn)些什么內(nèi)容?
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2019-11-20
出租車(chē)管理公司屬于哪個(gè)行業(yè)?學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)的教程呢
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2018-11-12
老師,網(wǎng)上銀行服務(wù)費(fèi),做借:管理費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2019-04-13
企業(yè)所得稅符合條件的企業(yè)所得稅見(jiàn)面表的是自行帶出來(lái)的金額,這個(gè)金額是不是不能隨便改動(dòng)?
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2019-10-18
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,印花稅我直接計(jì)入管理費(fèi)用了,行不行?
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2016-04-06