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老師,想問(wèn)下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒(méi)有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說(shuō) 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒(méi)計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
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2021-04-12
老師,我想咨詢(xún)一下3個(gè)問(wèn)題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷(xiāo)給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫(xiě)呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過(guò)度一下。
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2023-05-23
今年疫情,工資都是老板墊錢(qián)付,公帳上有錢(qián),他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個(gè)月才成立,28號(hào)收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬(wàn)元,開(kāi)了普通發(fā)票,下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒(méi)有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒(méi)有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2021-02-14
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專(zhuān)票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對(duì)嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對(duì)不上。請(qǐng)教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請(qǐng)指教,謝謝!
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2021-01-27
甲乙雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時(shí)未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開(kāi)庭時(shí)提交仲裁協(xié)議,對(duì)法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是( )
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2019-05-07
我們是醫(yī)院行業(yè),10月變更了法人,稅管員說(shuō)要找我們新法人約談,請(qǐng)問(wèn)會(huì)問(wèn)些什么內(nèi)容?
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2019-11-20
老師,請(qǐng)問(wèn)籌建期發(fā)生的小金額的費(fèi)用,比如刻章,銀行開(kāi)戶(hù)費(fèi),以及一些辦公用品的采購(gòu),直接計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),大金額的裝修費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),留著以后營(yíng)業(yè)期按照3年來(lái)攤銷(xiāo) 令工資 福利費(fèi),招待費(fèi),不進(jìn)攤銷(xiāo)可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級(jí)單位工資經(jīng)費(fèi)時(shí),記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對(duì)嗎
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2021-02-22
借:管理費(fèi)用-工資 4250 管理費(fèi)用-單位社保 1083.75 管理費(fèi)用-公積金 114 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 5月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.75 5月銀行扣養(yǎng)老: 借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75 其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25 貸:銀行存款 1071 5月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 95 貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對(duì)嗎
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2022-05-16
2×21年A公司為其總部各部門(mén)經(jīng)理每人租賃一套住房,該公司總部共有部門(mén)經(jīng)理15名,A公司為其每人租賃一套月租金為5 000元的公寓,租金于每月末支付。不考慮其他因素,A公司2×21年度每月的會(huì)計(jì)處理中,正確的有(  )。 A.借:管理費(fèi)用75 000貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000 B.借:管理費(fèi)用75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 C.借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利75 000貸:其他應(yīng)付款75 000 D.借:其他應(yīng)付款75 000貸:銀行存款75 000 具體分錄能不能做給我看看
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2022-04-09
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)過(guò)年開(kāi)門(mén)紅包是記管理費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣嗎?
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2021-09-16
老師你好,我們是合肥的,公司有個(gè)員工之前在池州買(mǎi)過(guò)社???,但卡丟了,現(xiàn)在得在合肥給她買(mǎi)社保,就得去金融社??ü芾碇行倪M(jìn)行申請(qǐng)注銷(xiāo)異地社保卡才能,那是不是得先去池州這個(gè)發(fā)卡地先去銀行注銷(xiāo)社??ǖ慕鹑谫~戶(hù),再能在合肥辦理異地注銷(xiāo)換卡業(yè)務(wù)?
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2019-05-22
#提問(wèn)#部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)備用金的流程和管理辦法是怎樣的?申請(qǐng)人一定要是部門(mén)主管嗎?
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2020-06-30
新辦企業(yè),之前銀行賬戶(hù)沒(méi)開(kāi)好,給工人交的意外保險(xiǎn)費(fèi)是用現(xiàn)金交的,這個(gè)賬怎么做呢?借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-意外保險(xiǎn)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人。借其他應(yīng)付款-法人,貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款?
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2017-04-14