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老師,本月交房租,錢已經付出去了,但是發(fā)票下個月給我們,這個需要如何做賬務處理
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2021-09-18
本月電費發(fā)票11919.68 ,以前已經預支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車,已經開票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬,現(xiàn)在如何做賬務處理?
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2018-09-11
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關交易費用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務機關認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報,30萬以下,1-2月已做計提附加及附加增值稅,每月計提時如下處理:DR:應收賬款 應交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務稅金及附加 CR:應交稅金-城市維護建設稅4月季報時,已無須繳納增值稅,怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
房地產開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預收帳款處理的,帳務處理:1.借:銀行存款,貸;預收帳款.貸:應交稅費-簡易計稅應交增值稅. 2.交納稅金,借;應交稅費-簡易計稅應交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務該如何處理.借:預收帳款.貸:主營業(yè)務收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
"請教老師:已經交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報,發(fā)票的已交稅額,不在我填寫那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務,第二列是服務,系統(tǒng)強制要我填寫服務那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預繳稅款里顯示,,如果我填寫在第二列服務列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點,合計每個月900差點?,F(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結果顯示每個月應交2000元,本來社保繳費預算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費?現(xiàn)在時興網上交費,面對交費程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(按原來的交費標準)已經不錯了,
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2023-07-10
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經交了兩萬稅款,作廢的當月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應交稅費應交增值稅-銷項30000 貸:應交稅費應交增值稅-進項10000,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20000 借:應交稅費一應交增值稅-轉出未交增值稅 20000,貸-應交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
老師, 我預交稅算得可對
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2018-12-21
老師你幫我看一下這一題的解題怎么這么麻煩呀?不應該是當年應該繳50萬減去預交的25萬 境外已交20萬,再補交5萬,不剛好等30萬嗎?解題好復雜,我解題都看不懂
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2021-05-08
你好,我在交通大學里面上過班得了優(yōu)秀員工獎,現(xiàn)在不干了還要交稅嗎
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2021-06-25
老師們 我想問一下,我這個情況是不是還要補交稅嗎?
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2020-04-02
如果預交稅當月沒抵,跨年能抵莫?
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2020-07-08
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預收賬款98165.14 應交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應交的稅,這筆稅款在8月申報期內已經申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關系,指導
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2018-09-11
老師好,月底購進原材料一批不含稅10萬,稅額1.3萬,材料已驗收入入庫,款未付,發(fā)票已收到,但不打算抵扣,我做的分錄是:借:原材料10 應交稅稅費—應交增值稅—待認證進項稅額1.3 貸:應付賬款11.3 為何不對?會導致資產負債表的應交稅費小于實際繳納的稅款,所以錯了嗎?
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2023-03-15
你好,我想問一下,我們公司是一個汽貿有限公司,主要經營汽車的銷售,零配件的銷售,以及保險的銷售,還有買保險送商品的業(yè)務。從廠家提車,車的增值稅廠家都已經交過了,保險也是第三方平臺,那邊都已經交過稅了,我們是小規(guī)模納稅人,請問要交什么稅?
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2016-07-27
我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應交稅費應交增值稅小規(guī)模模增值稅轉到應交增值稅小規(guī)模增值稅轉到已交稅費里?那資產負責表里應付職工薪酬期末余額應付職工薪酬怎么紅字負數(shù)了?還有應交稅費也是紅字的
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2020-01-12