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請問一下,小規(guī)模上季度專票已交稅,本季度做了沖紅,又重開一張,本季度要怎么報稅
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2019-07-08
一部汽車原值69.8萬元,已提足折舊,現(xiàn)出售價12萬元,交增值稅0.24萬元,怎么做賬務處理
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2019-07-28
請問一下,我在項目所在地的稅務局已繳納工費經(jīng)費0.0012,還需要在公司所在地補交嗎?
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2021-07-09
老師您好,4月的紅沖發(fā)票只能針對4月,不能沖減7月嗎?可四月的我已經(jīng)交了稅了
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2020-08-29
已經(jīng)和銀行簽訂了三方協(xié)議。還要做哪些程序,交社保的時候才能直接從公戶里扣錢?
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2016-03-30
15號之前稅務申報 已經(jīng)申報了但是還沒交繳納稅費 15當天繳納 會不會產(chǎn)生滯納金
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2022-03-14
老師,本月交房租,錢已經(jīng)付出去了,但是發(fā)票下個月給我們,這個需要如何做賬務處理
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2021-09-18
本月電費發(fā)票11919.68 ,以前已經(jīng)預支了4485.66 ,本月交了7400,顯示賬戶余額還有53.67,我怎么做賬呀
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2019-06-22
公司出售了一輛舊車,已經(jīng)開票交稅,后發(fā)現(xiàn)公司此輛車未入賬,現(xiàn)在如何做賬務處理?
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2018-09-11
我想問下小規(guī)模納稅人,借原材料借應交增值稅小規(guī)模增值稅是不是年底還有交應交稅費應交增值稅小規(guī)模模增值稅轉到應交增值稅小規(guī)模增值稅轉到已交稅費里?那資產(chǎn)負責表里應付職工薪酬期末余額應付職工薪酬怎么紅字負數(shù)了?還有應交稅費也是紅字的
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2020-01-12
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應交稅費應交增值稅,但是財務軟件之前會計設置的3級科目,應該選應交稅費~應交增值稅~應交稅金嗎?
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2021-03-23
老師,我們發(fā)放1月工資時有6個人需要交個稅,交稅總額是254元,2月份的工資累計后只有5個人可以交個稅啦,其中有1個人單看1月交個稅,2月累計看不需要交啦,但是1月已經(jīng)給他扣掉了,那他1月交的個稅會在2月所屬期申報系統(tǒng)我們要交的稅額中扣掉嗎
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2020-02-19
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為 910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關交易費用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元,發(fā)票已通過稅務機關認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報,30萬以下,1-2月已做計提附加及附加增值稅,每月計提時如下處理:DR:應收賬款 應交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務稅金及附加 CR:應交稅金-城市維護建設稅4月季報時,已無須繳納增值稅,怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
老師,請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
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2020-05-07
#請問#,在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了,然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬?是不是前面交的和后面交的加起來記電費,請問這樣做對不對?
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2019-12-05
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做? 比如:一月計提附加稅。 借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應交稅金—城建稅 1375 實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這比轉出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢? 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
老師,建筑業(yè)異地施工,收到預收款10萬元,沒開發(fā)票,已完成異地預交各種稅款(其中增值稅1834.86),我們已開發(fā)票為確認收入時點。那我現(xiàn)在怎么做會計分錄 那天有個老師讓我倒擠,做分錄借:銀行存款10萬 貸:預收賬款98165.14 應交稅費1834.86,這樣,期末增值稅余額不能體現(xiàn)我預交了呀
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2022-01-10
第一圖是所屬期是7月,于8月申報時已交稅。第二張圖所屬期是8月,想問的是在8月所屬期內(nèi)第25行有數(shù)據(jù)正好所屬期是7月應交的稅,這筆稅款在8月申報期內(nèi)已經(jīng)申報且交稅。那么在所屬期為8月,申報期為9月的現(xiàn)在,這樣正常嗎?不理解這些邏輯關系,指導
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2018-09-11