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增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開(kāi)票金額
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2019-03-18
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認(rèn)證了發(fā)票但未申報(bào)抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報(bào)增值稅報(bào)表后發(fā)現(xiàn)需補(bǔ)交沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)該如何填寫(xiě)增值稅報(bào)表
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2019-05-11
4月份我們交增值稅做的賬是120萬(wàn),但填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)有重點(diǎn)人群減免2萬(wàn),申報(bào)表上實(shí)際繳納的增值稅是118萬(wàn),2萬(wàn)的減免沒(méi)做賬,在實(shí)際繳納時(shí)做做賬影響大嗎
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2023-05-18
營(yíng)業(yè)外收入有一筆我計(jì)提了增值稅,在申報(bào)增值稅時(shí)我按利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)交稅了,所以現(xiàn)在賬面上和申報(bào)表上的數(shù)額不一致怎么辦?需要重新修改嗎?
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2018-01-17
增值稅金稅盤(pán)在哪個(gè)表填列免稅呢?
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2018-04-09
最新的小規(guī)模,增值稅報(bào)表怎么填呀
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2018-07-03
無(wú)票收入填到增值稅報(bào)表里那項(xiàng)啊
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2020-01-08
增值稅附表三填錯(cuò)了跨年了怎么辦
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2019-07-23
填報(bào)增值稅申報(bào)表中,固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表,當(dāng)期有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)怎么填,當(dāng)前申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)怎么填?
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2017-07-12
上個(gè)月報(bào)未開(kāi)票收入,這個(gè)月再補(bǔ)開(kāi)發(fā)專(zhuān)票,怎么填申報(bào)表?這一筆是未開(kāi)票收入填負(fù)還是開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄不填?
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2019-04-23
老師你好!疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的小規(guī)模超過(guò)起征點(diǎn)怎么填寫(xiě),是直接填寫(xiě)在12欄然后填寫(xiě)免稅申報(bào)表嗎
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2020-05-08
小規(guī)模納稅人,自開(kāi)的專(zhuān)票,季沒(méi)有超30萬(wàn),填增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填第幾欄,填在第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,比對(duì)不過(guò)。
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2019-04-10
增值稅納稅申報(bào)表/增值稅發(fā)票匯總表/專(zhuān)用票明細(xì)表都要匯總到帳本里面去嗎?
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2018-10-08
老師,增值稅減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額應(yīng)填含稅金額還是不含稅的,小規(guī)模納稅人是農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社
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2020-07-10
礦產(chǎn)資源開(kāi)采挖掘 這個(gè)是不是交增值稅 跟建安業(yè)無(wú)關(guān)? 預(yù)收20萬(wàn)不用交稅把?
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2018-03-22
老師我們單位是小規(guī)模,對(duì)方單位開(kāi)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅要做出來(lái)嗎?
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2020-01-08
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后國(guó)稅怎么報(bào),報(bào)稅系統(tǒng)里只顯示有小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表一個(gè)表格的填寫(xiě),沒(méi)有增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表,謝謝
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2016-05-09
小規(guī)模,季報(bào)!上一年沒(méi)有申報(bào)增值稅,需要重新更改申報(bào),只有租金收入,沒(méi)有其他收入,比如一年200萬(wàn)為房產(chǎn)稅計(jì)稅!那么增值稅申報(bào)怎么更改填報(bào)?將200除以4來(lái)填報(bào)增值稅申報(bào)?
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2021-11-05
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
#提問(wèn)#老師我是銷(xiāo)售 苗木 個(gè)體工商戶(hù) 國(guó)稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開(kāi)了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09