#提問#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國(guó)稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
pmq
于2019-10-09 14:16 發(fā)布 ??1071次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-10-09 15:03
填寫在免稅欄就可以了。(一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。僅享受月銷售額不超過10萬(wàn)元(按季納稅30萬(wàn)元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時(shí),不需填報(bào)本表。
(二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表(以下簡(jiǎn)稱主表)
(三)“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。
(四)“二、免稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時(shí),不需填寫本欄。
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你好,如果個(gè)體工商戶是小規(guī)模增值稅的納稅申報(bào)表與企業(yè)小規(guī)模的納稅申報(bào)表一樣的。
因?yàn)閭€(gè)體工商戶也有一般納稅人。
2019-01-08 12:48:34

需要填寫申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)表
2019-01-20 17:35:35

你好
個(gè)體工商戶為一般納稅人做賬時(shí),是沒有實(shí)收資本這個(gè)科目的
一般納稅人申報(bào)增值稅:根據(jù)收入,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫申報(bào)就是了
2020-08-03 16:56:59

還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
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