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乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會計(jì)分錄。
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2021-12-11
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個(gè)分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費(fèi)用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長期借款,本金為1000萬元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購商品備用金,審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫板等共計(jì)15000元);財(cái)務(wù)部審核無誤后從張強(qiáng)的采購借款中直接核銷。那么請問張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報(bào)銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納該怎么處理?
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2019-07-02
老師 員工前幾個(gè)月有借款 然后后續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的時(shí)候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個(gè)員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26
財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金,用零余額賬戶撥款是預(yù)算內(nèi)資金,收到這筆款是應(yīng)該掛往來款還是掛收入?會計(jì)分錄,第一種:借:零余額用款額度 貸:其他應(yīng)付款-項(xiàng)目;第二種:借:零余額用款額度 貸:財(cái)政撥款收入
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2022-03-01
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機(jī)局轉(zhuǎn)來水費(fèi)600 財(cái)務(wù)會計(jì):借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計(jì) 支付農(nóng)機(jī)局水費(fèi)3000 財(cái)務(wù)會計(jì):借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計(jì)怎么做呀?
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2021-10-22
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
2019年12月8日,采購部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購商品備用金,借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財(cái)務(wù)部審核;審核無誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖. 2019年12月9日,采購部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本一臺4299元,繪畫板一臺699元,文件柜5座共2800元,保險(xiǎn)柜2座共3200元,辦公臺5張共4002元);財(cái)務(wù)部審核無誤后從張強(qiáng)的采購借款中直接核銷。問題:請問出納要做幾筆帳,怎么做?請問會計(jì)要做幾筆帳,怎么做?
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2020-05-20
以前的會計(jì)取錢收到貨款計(jì)入借,應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)工資是這樣做分路的借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付賬款這樣做合理嗎?
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2017-01-24
快賬軟件中,做憑證,通過個(gè)貸系統(tǒng)到賬的款項(xiàng),貸方為短期借款,借方為銀行存款吧?而個(gè)貸產(chǎn)生的利息,貸方為銀行存款,借方為財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),這樣對嗎?
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2018-12-17
老師 我在收上級單位工資經(jīng)費(fèi)時(shí),記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對嗎
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2021-02-22
3月的物業(yè)費(fèi)1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 我們公司之前的會計(jì)是這樣做賬的,可以嗎?
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2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000;貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01