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內(nèi)賬和外賬的應(yīng)交稅金對(duì)不上是正常的嗎
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2018-11-22
老師。我問(wèn)下,租金收入,不是有做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)分錄嗎,那后續(xù)這個(gè)科目如何轉(zhuǎn)掉
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2019-07-15
建筑行業(yè)與其他行業(yè)最大的差別是預(yù)交稅款嗎?
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2020-05-26
老師,每個(gè)月應(yīng)繳納的增值稅,還按照 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下設(shè)的10個(gè)子科目的余額來(lái)確定的吧?
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2020-09-26
企業(yè)上年末應(yīng)交稅金項(xiàng)為負(fù)數(shù)余額,應(yīng)該如何轉(zhuǎn)平?
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2019-08-03
銷售開(kāi)出的普票也不列明應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2018-10-25
一年累積下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)和實(shí)際繳納的有零點(diǎn)幾的差額能調(diào)一下嗎
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2022-04-08
接手一家新公司,之前會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)借方余額,檢查發(fā)現(xiàn)因?yàn)闆](méi)有先計(jì)提就支付了,我該怎么處理
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2021-11-26
您好,如果有留抵進(jìn)項(xiàng),年末的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
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2024-01-02
老師 增值稅小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題,導(dǎo)致稅局實(shí)繳的少一分錢,賬上多一分錢, 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)科目借方余額0.01, 要怎么處理啊
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2024-07-24
本月收到一張“云筑網(wǎng)”服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,未認(rèn)證。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),這筆分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-03-01
設(shè)備對(duì)外投資單上面有應(yīng)交稅費(fèi)單。怎么寫分錄?
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2020-06-20
老師,滴滴發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷交通費(fèi),需要讓他們附上行程單嗎?
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2019-11-10
應(yīng)交稅費(fèi)期末是負(fù)數(shù)的情況下,應(yīng)該重分類調(diào)整到哪個(gè)科目呢
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2020-02-15
11月的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師您好!我還是有個(gè)問(wèn)題解決不了,就是,我第三季度計(jì)提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅15115.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說(shuō)和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說(shuō)第三季度末我沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在十月份的報(bào)表不平,憑證匯總表我也不知道印花說(shuō)和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個(gè)增值稅的問(wèn)題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問(wèn)老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問(wèn)下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過(guò)賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11