
老師您好:企業(yè)上年末應交稅金項為負數(shù)余額,應該如何轉平?請賜教。謝謝!
答: 負數(shù),在做一筆 重平 ,沖銀行業(yè)存款 簡單點
企業(yè)上年末應交稅金項為負數(shù)余額,應該如何轉平?
答: 你好,是有留抵稅額或者預交稅款嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應交稅費-應交稅金-未交增值稅余額是負數(shù)怎么辦啊
答: 您好!一樣的結轉。 月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

