
老師您好:企業(yè)上年末應(yīng)交稅金項(xiàng)為負(fù)數(shù)余額,應(yīng)該如何轉(zhuǎn)平?請(qǐng)賜教。謝謝!
答: 負(fù)數(shù),在做一筆 重平 ,沖銀行業(yè)存款 簡(jiǎn)單點(diǎn)
企業(yè)上年末應(yīng)交稅金項(xiàng)為負(fù)數(shù)余額,應(yīng)該如何轉(zhuǎn)平?
答: 你好,是有留抵稅額或者預(yù)交稅款嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負(fù)數(shù)怎么辦啊
答: 您好!一樣的結(jié)轉(zhuǎn)。 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

