国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

一年累積下來應(yīng)交稅費和實際繳納的有零點幾的差額能調(diào)一下嗎
1/412
2022-04-08
接手一家新公司,之前會計做的賬應(yīng)交稅費出現(xiàn)借方余額,檢查發(fā)現(xiàn)因為沒有先計提就支付了,我該怎么處理
5/832
2021-11-26
您好,如果有留抵進項,年末的應(yīng)交稅費是負數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
1/469
2024-01-02
老師 增值稅小數(shù)點的問題,導致稅局實繳的少一分錢,賬上多一分錢, 應(yīng)交稅費_未交增值稅 這個科目借方余額0.01, 要怎么處理啊
2/410
2024-07-24
應(yīng)交稅費除以收入減1乘以收入,這是什么公式
1/1323
2019-07-28
本月收到一張“云筑網(wǎng)”服務(wù)費的發(fā)票,未認證。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項,這筆分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/1752
2022-03-01
老師,滴滴發(fā)票過來報銷交通費,需要讓他們附上行程單嗎?
2/7673
2019-11-10
應(yīng)交稅費期末是負數(shù)的情況下,應(yīng)該重分類調(diào)整到哪個科目呢
1/15477
2020-02-15
設(shè)備對外投資單上面有應(yīng)交稅費單。怎么寫分錄?
1/1079
2020-06-20
老師,麻煩問以下加計抵減的分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸方寫什么科目
1/1166
2022-10-21
老師好我想問下我是內(nèi)賬報表的應(yīng)交稅費顯示是負數(shù)怎么調(diào)成0
1/2233
2019-10-05
老師幫我看看這個應(yīng)交稅費做的對么?余額表里的各項有什么勾稽關(guān)系, 期末我自己應(yīng)該怎么檢查做的對不對呢
1/1137
2019-07-11
老師我再問下:我月底認證進項1000當月預(yù)交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
1/621
2017-01-14
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對嗎?
1/741
2018-11-25
老師應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方怎么沖呀?
3/780
2017-01-10
老師,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計下來,到第二年這個科目的借方余額怎么處理
3/1214
2020-04-16
11月的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
2/1084
2017-01-12
老師,您好,月末應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費-銷項稅貸方有余額,是正確的嗎?
6/1369
2021-12-08
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費怎樣能平呢
2/479
2016-08-10
我之前做賬是直接把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅、銷項稅)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,每個月都這樣結(jié)轉(zhuǎn),然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對?
5/98
2021-10-25