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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-07-11 09:17

你好,你的金額是正確的。

楊小咩 追問

2019-07-11 09:17

公式應(yīng)該是什么,本月我有要交的稅么

月月老師 解答

2019-07-11 09:20

你好,銷項-進項=轉(zhuǎn)出未交增值稅。

楊小咩 追問

2019-07-11 09:23

待認(rèn)證和進賬呢?怎么看我要交多少稅

月月老師 解答

2019-07-11 09:24

你好,待認(rèn)證是還沒有認(rèn)證的發(fā)票不可以計入進項稅額抵扣。

楊小咩 追問

2019-07-11 09:29

有要交的稅么

月月老師 解答

2019-07-11 09:53

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是需要交納的增值稅。

楊小咩 追問

2019-07-11 09:56

借方期末余額112673.21就是應(yīng)交的增值稅么

月月老師 解答

2019-07-11 09:57

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅不是在貸方嗎。你怎么做的轉(zhuǎn)出分錄,我看一下。

楊小咩 追問

2019-07-11 09:59

月月老師 解答

2019-07-11 10:02

你好,你已經(jīng)繳納了增值稅。

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相關(guān)問題討論
你好,你的金額是正確的。
2019-07-11 09:17:01
從你的未交增值 稅看,你們需要交的 增值稅是:609.99元,但從你們“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”這個二級科目看,你們的應(yīng)交增值稅的金額是45530.35元,因此勾稽關(guān)系是錯誤的
2020-03-15 16:03:31
?有金額的稅種就是有余額的,所有明細(xì)稅種都可以有余額的,應(yīng)交增值稅就是下面明細(xì)科目的合計
2022-04-13 17:54:20
你好,同學(xué)。 應(yīng)交稅費是一個總賬科目,下面明細(xì)科目的貸方余額-借方余額是應(yīng)交稅費余額。
2020-04-10 09:57:39
要調(diào)整應(yīng)交稅費和未分配利潤的年初數(shù)
2019-06-11 09:38:30
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