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內賬和外賬的應交稅金對不上是正常的嗎
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2018-11-22
老師。我問下,租金收入,不是有做個應交稅費分錄嗎,那后續(xù)這個科目如何轉掉
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2019-07-15
建筑行業(yè)與其他行業(yè)最大的差別是預交稅款嗎?
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2020-05-26
老師,每個月應繳納的增值稅,還按照 應交稅費——應交增值稅下設的10個子科目的余額來確定的吧?
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2020-09-26
企業(yè)上年末應交稅金項為負數(shù)余額,應該如何轉平?
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2019-08-03
銷售開出的普票也不列明應交稅費嗎
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2018-10-25
一年累積下來應交稅費和實際繳納的有零點幾的差額能調一下嗎
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2022-04-08
接手一家新公司,之前會計做的賬應交稅費出現(xiàn)借方余額,檢查發(fā)現(xiàn)因為沒有先計提就支付了,我該怎么處理
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2021-11-26
您好,如果有留抵進項,年末的應交稅費是負數(shù),應該怎么調整分錄
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2024-01-02
老師 增值稅小數(shù)點的問題,導致稅局實繳的少一分錢,賬上多一分錢, 應交稅費_未交增值稅 這個科目借方余額0.01, 要怎么處理啊
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2024-07-24
應交稅費除以收入減1乘以收入,這是什么公式
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2019-07-28
本月收到一張“云筑網(wǎng)”服務費的發(fā)票,未認證。 借:應交稅費——應交增值稅——待認證進項,這筆分錄,月末需要結轉嗎?
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2022-03-01
老師,滴滴發(fā)票過來報銷交通費,需要讓他們附上行程單嗎?
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2019-11-10
應交稅費期末是負數(shù)的情況下,應該重分類調整到哪個科目呢
1/15477
2020-02-15
設備對外投資單上面有應交稅費單。怎么寫分錄?
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2020-06-20
老師您好!我還是有個問題解決不了,就是,我第三季度計提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應交稅費-應交增值稅15115.71 貸:應交稅費-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提,現(xiàn)在十月份的報表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個增值稅的問題,屬于免稅額度內的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應交稅費—應交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結轉,年底也沒有結轉。 請問老師:這個科目不是要結轉的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
借:應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結轉好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產生的銷售
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2020-10-11