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您好,如果有留抵進(jìn)項(xiàng),年末的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整分錄
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2024-01-02
請應(yīng)交稅費(fèi)賬目多計(jì)入金額,稅金未抵扣很久以前的賬目該怎么處理呢
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2018-05-07
我單位是建筑公司,在外地接的業(yè)務(wù),我們是三包,在外地要預(yù)交稅,那么二包要在外地預(yù)交嗎
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2018-12-18
老師,施工企業(yè)跨區(qū)施工要去異地預(yù)交稅款嗎?
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2020-04-26
我想問下我家進(jìn)項(xiàng)是5569.36銷項(xiàng)是46183.35本月應(yīng)交稅費(fèi)是多少?
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2019-08-13
請問老師,稅費(fèi)由于歷史原因遺留應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,那么下月能少計(jì)提或不計(jì)提來調(diào)賬呢?
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2019-07-02
一般小型的銷售公司發(fā)貨運(yùn)費(fèi)都必須有應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
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2018-07-22
除交稅這企業(yè)所有的交易都是通過現(xiàn)金的 那怎么弄?而且購固定資產(chǎn)也沒有單據(jù)
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2019-01-09
應(yīng)交稅費(fèi)期末是負(fù)數(shù)的情況下,應(yīng)該重分類調(diào)整到哪個(gè)科目呢
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2020-02-15
老師 增值稅小數(shù)點(diǎn)的問題,導(dǎo)致稅局實(shí)繳的少一分錢,賬上多一分錢, 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 這個(gè)科目借方余額0.01, 要怎么處理啊
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2024-07-24
老師,滴滴發(fā)票過來報(bào)銷交通費(fèi),需要讓他們附上行程單嗎?
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2019-11-10
設(shè)備對外投資單上面有應(yīng)交稅費(fèi)單。怎么寫分錄?
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2020-06-20
本月收到一張“云筑網(wǎng)”服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,未認(rèn)證。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),這筆分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-03-01
應(yīng)交稅費(fèi)除以收入減1乘以收入,這是什么公式
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2019-07-28
11月的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會計(jì)分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個(gè)分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫下面那個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
老師您好!我還是有個(gè)問題解決不了,就是,我第三季度計(jì)提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅15115.71 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計(jì)提,現(xiàn)在十月份的報(bào)表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個(gè)增值稅的問題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24