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送心意

鋒利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-08-13 10:53

您好,如果沒有上期留抵稅額,那就是46183.35-5569.36=40613.99

凡物』 追問

2019-08-13 11:00

但是為什么我看上個月會計做的不是這么算的呢,他的進(jìn)賬是5569.36銷項稅是46183.35但是交的數(shù)卻是33836.16

凡物』 追問

2019-08-13 11:00

我想知道怎么算的呢

凡物』 追問

2019-08-13 11:00

中間的差額我應(yīng)該到哪個科目里面找?

鋒利老師 解答

2019-08-13 11:38

您好,您看一下上期的申報表里主表,有沒有期末留抵稅額,也就是上期留著沒有抵扣完的進(jìn)項,或者看看申報表里是不是有什么減免事項之類的,再就是您看一下是不是員工出差多,可以抵扣的進(jìn)項多,還不是,您直接問問她。

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你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項-留抵+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-06-20 23:09:48
把未交增值稅換成應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交
2019-01-02 14:59:18
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